Помогите советом! Отгружаем товар в Латвию. Можно ли не использовать НДС 0%, а начислить и уплатить 18%? Не хотим подтверждать право использования нулевой ставки НДС
Помогите советом! Отгружаем товар в Латвию. Можно ли не использовать НДС 0%, а начислить и уплатить 18%? Не хотим подтверждать право использования нулевой ставки НДС
Если не уложимся со сбором подтверждающих документов в 180 дней, то ведь все равно надо будет начислить НДС 18%
Ставку выбирать не можете. Пройдет срок, тогда и начислите.
То есть, в ТОРГ-12 по любому ставка 0%?
Еще вопросик: эти клиенты с Латвии просят выставить им сч-фактуру до отгрузки, т.е по e-mail сначала прислать, а оригинал уже при отгрузке. Так можно?
Дату отгрузки знаете? Или они хотят видеть с/ф до отгрузки и потом переделать ее другой датой ?
З.Ы. А зачем латышам наш с/ф?![]()
Наверно они имеют ввиду сч-ф на аванс. Должна от них вот-вот прийти предоплата.
Тем более зачем им он. И вы с/ф не выставляете, получая аванс, налоговой базы же нет. Вы уточните все ж, зачастую иностранцы счетом-фактурой называю инвойс (проформа-инвойс, фактура-инвойс и пр. перлы)Наверно они имеют ввиду сч-ф на аванс
Платят они через свое представит-во в Москве. Можно им как обычным российским клиентам выставить сч-ф на аванс с НДС 18% и отгрузить затем как обычно? Они согласны НДС оплатить.
Товар под таможенный режим экспорта помещаться будет? Страну покинет? Тогда 0%, не зависимо от плательщика.Можно им как обычным российским клиентам выставить сч-ф на аванс с НДС 18% и отгрузить затем как обычно?
Они будут экспортировать.
EXW? Отдали покупателю товар на своем складе более никаких обязательств?
Вообще смотрю договор сейчас: директор заключил договор с НДC, сумма сделки ... и НДС 18% в том числе.
А что такое EXW? Просветите пожалуйста. В спецификации к договору написано: доставка товара осуществляется поставщиком, т.е нами.
А куда эта доставка осуществляется? На склад в Моску или на склад в Латвию?
К сожалению на склад в Латвии
Тогда у Вас EXW быть не может, и не может быть 18 % НДС
Тоня была права: они действительно перепутали счет фактуру и счет на оплату. А сч-фактура им не нужна.
Я посмотрела, что в 2006г этим же латышам была отгрузка. И накл. и сч-ф с НДС 18%, начислен и уплачен. Что нам будет за это? Снимут входящий НДС по реализованному товару?
Снимут скорее всего, тенденция последних лет...4. Неправомерно применили налоговую ставку, соответственно неправомерно заявили вычет.Снимут входящий НДС по реализованному товару?
Т.е. если сейчас я на новую отгрузку начислю НДС 18% и не поставлю к вычету входящий НДС, то не придерутся?
Нет. Скажут спасибо за пополнения бюджета в добровольном порядке.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)