Впервые встретился с таким вопросом. Мы заключили Договор комиссии на реализацию товара. Поставщик (Комитент ) применяет Упрощенную систему налогообложения, мы - обычную. Товар поступает нам без НДС
таким образом. В последнем пунтке Договора они нам пишут, что Комиссионер (то есть мы ) не должен включать в цену продаваемого товара НДС и не должен выставлять счет-фактуру.
Правы ли они? А как тогда рассчитывать НДС квартальный? Не будет ли у меня несоответствия в формах НДС, формы 2 и расчета Налога на прибыль?
Заранее спасибо за ответ...


