×
Показано с 1 по 3 из 3
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    01.10.2009
    Сообщений
    8

    Учет претензии поставщику.

    Здравствуйте! Первый раз сталкиваюсь с учетом претензии, помогите, пожалуйста!
    Получили от поставщика некачественный товар, возвращать не стали, реализовали по сниженным ценам. Выставили поставщику претензию, рассчитанную из затрат на хранение и цены фактической реализации. Он ее признал и перечислил деньги на наш счет.
    Сделаны проводки:
    76 - 91 - 200 000 руб. признана претензия
    51 - 76 - 200 000 руб. получены деньги по претензии

    Вопрос: правильно ли я понимаю, что с этих 200 000 нужно будет заплатить налог на прибыль (мы на ОСНО)? И надо ли как-то выделять и платить НДС из суммы полученной претензии?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для БухАнка
    Регистрация
    28.07.2009
    Сообщений
    861
    Да, в данном случае есть база по налогу на прибыль. А НДС не возникает, т.к. нет реализации.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    01.10.2009
    Сообщений
    8
    БухАнка
    Спасибо! я что-то такое про НДС и думала, но как-то неуверенно

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)