Здравствуйте! Первый раз сталкиваюсь с учетом претензии, помогите, пожалуйста!
Получили от поставщика некачественный товар, возвращать не стали, реализовали по сниженным ценам. Выставили поставщику претензию, рассчитанную из затрат на хранение и цены фактической реализации. Он ее признал и перечислил деньги на наш счет.
Сделаны проводки:
76 - 91 - 200 000 руб. признана претензия
51 - 76 - 200 000 руб. получены деньги по претензии
Вопрос: правильно ли я понимаю, что с этих 200 000 нужно будет заплатить налог на прибыль (мы на ОСНО)? И надо ли как-то выделять и платить НДС из суммы полученной претензии?

