На НДС с аванса мы делаем проводку Д76АВ -К68.2, когда проходит реализация на НДС Д903-К68.2, на первую проводку делаем обратную Д68.2 -К 76АВ. Вопрос возможен ли вариант сторнировать, а не делать обратную проводку?
На НДС с аванса мы делаем проводку Д76АВ -К68.2, когда проходит реализация на НДС Д903-К68.2, на первую проводку делаем обратную Д68.2 -К 76АВ. Вопрос возможен ли вариант сторнировать, а не делать обратную проводку?
сторнирование обычно означает, что происходит исправление ошибки. В данном случае ошибки нет, поэтоиу, на мой взгляд, сторно некорректно![]()
вообще то на основании проводок Вы формируете налоговую базу по НДС и заполняете декларацию. Соответственно в случае сторнировочных проводок у Вас не будет соответствия оборотам по сч.68 с данными декларации и КП и КП
Алина78, а кто сказал, что обороты должны соответствовать?
Творю, но за последствия не...
AZ 2, про соответствие оборотов, может, нигде не и не сказано, но НДС с аванса идет к вычету, а не уменьшает начисление налога. Вычет - это проводка по Д68
Январь, а кто спорит, я в принципе о соответствии![]()
Творю, но за последствия не...
Аноним, порядок отражения в бухгалтерском учете никак не вляет на налоговые обязательства, в т.ч. и предъявления к вычету.
Творю, но за последствия не...
продавец с полученного аванса делает проводку Д76 -К68.2 на НДС, который идет в книгу продаж, выставляет с/ф с аванса покупателю. Покупатель что делает с этой с/ф? записывает в книгу покупок?а когда получает товар делает обратные проводки, как продавец? Совсем запуталась((( подскажите, пожалуйста!!
Да, 68/НДС - 76/НДС с авансов уплаченныйПокупатель что делает с этой с/ф? записывает в книгу покупок?
Угу, запись в книге продаж, 76/НДС с авансов уплаченный - 68/НДСа когда получает товар делает обратные проводки
а если реализация не полностью на полученный аванс? то выставляем с/ф на сколько реализовали? а когда окончательно выставим весь товар, на сделанную предоплату надо выставлять общую с/ф? или частями так и выставлять?
На реализацию частями и выставлять, частями и к вычету НДС с аванса ставить.а если реализация не полностью на полученный аванс? то выставляем с/ф на сколько реализовали? а когда окончательно выставим весь товар, на сделанную предоплату надо выставлять общую с/ф? или частями так и выставлять?
операции по сторнированию возможны если право собственности на товар переходит в особом порядке
Д45-К41
76-68.2 -НДС
при поступлении оплаты, либо выполнении условий договора, на дату перехода права собственности: 62-91, 90.1 отражена выручка
90.2-45 - списано в росход
90.3-68.2 начислен НДС в бюджет
76-68.2 сторно НДС
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)