Торговля, ОСНО. Поставщик принес накладную на сумму 2831,77р, в т.ч. НДС 431,96р. (счет-ф.тоже есть). Но я не могу принять этот НДС к возмещению(т.к. это оборудование не используемое для деят.фирмы). Как мне это провести в БУ?
Д 10 К 60 2831,77р.
Д44 К 10 2831,77р.
Или нужно НДС повесить на 19 счет, но как тогда его оттуда списывать???
Подскажите, пожалуйста!




