Такой вопрос. Магазин на УСН 6% работает с июня. Но в июне не было никакой реализации и по сути работы тоже. Весь июнь шел ремонт арендованного помещения. Т.е. в итоге я имею: акт по аренде за июнь и акты выполненных работ по ремонту (сторонней орг-цией) за июнь. Реализация началась с июля.Тогда же приняли на работу продавцов.
ВОПРОСЫ:
1. За июнь (в смысле за 2 кв-л) отчеты в ФСС и взносы в ПФР не сдавались. З/пл ни у кого не было,но тем не менее это штрафы?
2.Взнос понятно за 2 кв-л не платился (реализации не было),но теперь за 3-й кв-л мы можем учесть все расходы июНя,т.е. аренду и расходы на ремонт в уменьшение налога 3-го кв-ла?
3.Этот вопрос вытекает из второго. Расходы на ремонт,мы можем принять единоразово,в июне,уменьшив этим налог 3-го кв-ла или мы должны равномерно списывать в течении какого-то времени (какого?).




