×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 35
  1. Аноним
    Гость

    Помогите проводки по беспроцентному займу от учредителя

    посмотрите, пожалуйста, правильно с проводками по беспроцентному займу от учредителя:
    75.1 - К 66 - займ от учредителя
    50 - 75.1 - внес в кассу
    71 - 50 - выдали в подотчет
    91.2-К 71 - заплатил за открытие р/с

    буду очень благодарна за помощь!!!
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    75 тут лишний. Он не как учредитель займ дает, а как обычное физлицо

  3. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    75 тут лишний. Он не как учредитель займ дает, а как обычное физлицо

    делает займ как учредитель, т.к. ООО уже зарегестрировано 2 месяца назад или в любом случае как физ лицо надо займ делать?? деньги пошли не только на открытие р/с, но на изготовление печати и покупку канц.товаров

  4. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    Да без разницы, что он учредитель. Договор займа заключается между физическим лицом и организацией.

  5. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    75.1 - К 66 - займ от учредителя
    50 - 75.1 - внес в кассу
    71 - 50 - выдали в подотчет
    91.2-К 71 - заплатил за открытие р/с
    50 - 66
    51 - 50
    91 - 51
    Best regards, Михаил

  6. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    50 - 66
    51 - 50
    91 - 51
    за р/с платили в банке в кассу, выдали приходный кассовый ордер за юридические услуги открытие счета, значит в подотчет выдать надо директору??
    71-50
    91.2-71

  7. Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    71-50
    91.2-71
    да
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  8. Аноним
    Гость
    ой, сейчас стала формировать проводки в программе и увидела, что у меня 2 приходных кассовых ордера, один по НДС за юр.услуги по открытию счета, это значит, что мне надо по мимо Д 91.2-К71 - открытие р/с, сделать проводку Д193-К 71 - НДС - вот эта провока правильно?
    а дальше Д68.2-К193
    деятельности больше не было после открытия счета, в декларации по НДДС будет только стоять сумма на возмещение?

  9. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,670
    мне надо по мимо Д 91.2-К71 - открытие р/с, сделать проводку Д193-К 71 - НДС - вот эта провока правильно?
    Можно и так. Или через 76 прогнать
    76 - 71
    91.2 - 76
    19 - 76

  10. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Можно и так. Или через 76 прогнать
    76 - 71
    91.2 - 76
    19 - 76
    а 60 можно использовать?
    на возмещение ставить или следующим кварталом можно сделать? итак убыток будет за 9 месяцев?? а тут еще НДС на возмещение??
    а у банка надо просить с/ф на НДС или достаточно приходного кассового ордера с указанием что заплатили НДС??

  11. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,670
    а 60 можно использовать?
    Обычно банки через 76 идут
    на возмещение ставить или следующим кварталом можно сделать? итак убыток будет за 9 месяцев?? а тут еще НДС на возмещение??
    Можете в следующем периоде, можете вообще не ставить к вычету. Если будет к возмещению по декларации готовьтесь к камералке.
    а у банка надо просить с/ф на НДС или достаточно приходного кассового ордера с указанием что заплатили НДС??
    Счет-фактура обязательна

  12. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Обычно банки через 76 идут

    Можете в следующем периоде, можете вообще не ставить к вычету. Если будет к возмещению по декларации готовьтесь к камералке.

    Счет-фактура обязательна
    ну, наверное камералка не страшна, если в отчете за 9 мес у только что открывшейся фирмы только расходы на открытие р/с? неужели из-за 128 руб. будут камералить?

  13. Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    будут камералить?
    Камералят все декларации, другое дело, возникнут ли вопросы по такой декларации.
    Творю, но за последствия не...

  14. Аноним
    Гость

    Помогите

    уточнюсь вот по какому вопросу - счет открыли 30 сент., если с/ф 2 окт. выписана, правомерно будет поставить на возмещение октябрем, а в сент. НДС оставить на 193 сч.?

  15. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    если с/ф
    2 окт. выписана
    то в любом случае сентябрем не получится поставить на возмещение...
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  16. Клерк
    Регистрация
    30.09.2009
    Сообщений
    396
    Аноним,

  17. Аноним
    Гость

    Помогите

    Цитата Сообщение от FM Посмотреть сообщение
    если с/ф то в любом случае сентябрем не получится поставить на возмещение...
    выяснилось, что с/ф выписали 30 сент., значит включать её в отчет сент и ставить на возмещение? правомерно передержать на 193 и поставить на возмещение в октябре, сейчас и деятельность пошла.....
    Извините за тысячу непутевых вопросов, первый отчет переживаю за каждую проводку

  18. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    поставить на возмещение в октябре
    Если сможете доказать, что счет-фактура получен в октябре - можно.
    Best regards, Михаил

  19. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Если сможете доказать, что счет-фактура получен в октябре - можно.
    каким образом можно доказать? на с/ф поставить дату получения и роспись операциониста, что выдал?

  20. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    можно и так.
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  21. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от FM Посмотреть сообщение
    можно и так.
    а печать просить чтобы поставили? на росписи банковского служащего?

  22. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    если согласится - пусть ставит, хотя печать в данном случае не так важна...
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  23. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от FM Посмотреть сообщение
    если согласится - пусть ставит, хотя печать в данном случае не так важна...
    а что важно?

  24. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    важно, что уже подпись есть...ну и все реквизиты, необходимые для принятия к вычету НДС...
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  25. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от FM Посмотреть сообщение
    важно, что уже подпись есть...ну и все реквизиты, необходимые для принятия к вычету НДС...
    реквизиты операциониста? не очень понятно(((((

  26. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    реквизиты указанные в п.2 ст. 169 НК РФ.
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  27. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от FM Посмотреть сообщение
    реквизиты указанные в п.2 ст. 169 НК РФ.
    ну это само сабой разумеющееся.
    Вопрос как правильно указать и кто должен указать, что написать при получении с/ф позже положенного срока

  28. Аноним
    Гость
    скажите, пожалуйста, какую надпись сделать на с/ф сделать, чтобы октябрем принять к вычету НДС а не сентябрем!!!! Помогите и я отстану!!! Честно-честно!!!

  29. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,670
    скажите, пожалуйста, какую надпись сделать на с/ф сделать, чтобы октябрем принять к вычету НДС а не сентябрем!!!!
    Вы должны вести журнал полученных счетов фактур. Там дату получения и фиксируете.

  30. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Вы должны вести журнал полученных счетов фактур. Там дату получения и фиксируете.
    а на с/ф не надо делать надписей, когда получена и кто и когда отдал?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)