×
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    19.07.2009
    Сообщений
    11

    по списанию товаров!

    Дорогие участники форума! помогите! уже замучилась совсем! такая ситуация.
    В прошлом отчетном периоде был куплен товар для перепродажи т. е. оприходован проводками. Дт. 41.4 Кт 60.1
    В этом уже отчетном периоде решили это товар не продавать а укомплектовать с другим товаром. как правильно сделать? какими проводками?У меня 1С Бухгалтерия 7.7.
    У кого так было, поделитесь опытом...уже совсем замучилась((
    спасибо заранее всем!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Лидия Анатольевна
    Регистрация
    20.03.2007
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    137
    А может по бухгалтерской справке списать оба товара, а новый оприходовать

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    19.07.2009
    Сообщений
    11
    а если сделать в бух справке проводку Д10 К41.4.
    Поступление материала
    Д 10 К 60 датчик
    Д 10 К 60 платформа
    Списание на производство
    Д 20 К 10 датчик
    Д 20 К 10 платформа
    Передача на склад ГП по плановой
    Д 43 К 40
    Реализация
    Д 62 К 90
    Д 90 К 43

    так можно?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    19.07.2009
    Сообщений
    11
    Лидия! скажите, пожалуйста! а как бух справкой их списать? какие проводки?

  5. #5
    Клерк Аватар для Лидия Анатольевна
    Регистрация
    20.03.2007
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    137
    Я предлагаю:
    Д91.2 К41 - списание
    Д41 К91.1 - оприходование
    А какой у Вас режим? И в бух. справке надо всё подробнейшим образом описать.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    19.07.2009
    Сообщений
    11
    ОСНО у нас. не понимаю списывем бух справкой Дт 91,2 К. 41. так?

  7. #7
    Клерк Аватар для Лидия Анатольевна
    Регистрация
    20.03.2007
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    137
    ДА

  8. #8
    Клерк Аватар для Лидия Анатольевна
    Регистрация
    20.03.2007
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    137
    Через 10-й счет не рекомендую, тут получается реализация продукции собственного производства

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    19.07.2009
    Сообщений
    11
    Лидия! скажите, чтоб уж точно все сделать в бух справке выбираем
    Дт 91,2 Кт 41 в субконто по ДТ указать списание товаров-прочие внереализационные доходы и расходы?
    Кт 41 в субконто по КТ выбираем наменклатуру, кол-во товаров и сумму без ндс. и все? проводим они у нас списываются

  10. #10
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    При чем тут вообще 91?
    Или как в 3-м сообщении написали, или
    41/новый товар - 41/датчик
    41/новый товар - 41/платформа
    тут получается реализация продукции собственного производства
    И что в этом плохого?

  11. #11
    Клерк Аватар для Лидия Анатольевна
    Регистрация
    20.03.2007
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    137
    91.2 прочие внереализационные расходы
    91.1 прочие внереализационные доходы
    Если у Вас 1С, то можно даже отследить по Анализу счета 41 по субконто в отчетах списание старого и оприходование нового товара

  12. #12
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Лидия Анатольевна, что такое 91 счет, думаю, здесь всем понятно. Только в процессе комплектации товара (или сборки) не возникает ни доходов, ни расходов

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    01.10.2007
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    1,188
    В этом уже отчетном периоде решили это товар не продавать а укомплектовать с другим товаром
    Согласна с Январем.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)