Уважаемые коллеги. Добрый день. У нас была реализация по ставке 0% во 2 кватртале, эта реализация была подтверждена также во втором квартале.Но загвоздка в том, что НДС входящий относящийся к этой реализации не был принят к зачёту. Можем ли мы принять его к зачёту в 3 квартале?.


