Ситуация такая- покупатели оплатили на расчетный счет за предоставленные нами услуги деньги еще в январе этого года. Бухгалтером ошибочно была сделана проводка Д 51 К 60 вместо Д51 К 62. Выяснилось все только сейчас. Как можно исправить положение?
Ситуация такая- покупатели оплатили на расчетный счет за предоставленные нами услуги деньги еще в январе этого года. Бухгалтером ошибочно была сделана проводка Д 51 К 60 вместо Д51 К 62. Выяснилось все только сейчас. Как можно исправить положение?



60 - 62
или
51 - 60
51 - 62
Best regards, Михаил
mvf, вам правильно написал, правда без пояснений.. Сделайте сторнировочную запись в том месяце в котором вы эту ошибку нашли... Т.е. в июле... или в крайнем случае в конце июня. И не забудьте приложить справку-бухгалтера.
Всё в этой жизни не просто так!
меня учили, что сторно по р/с и кассе не бывает. Я бы сделал
"красную" проводку 76-60,
а потом обычную 76-62.
Аноним, не забудьте, что скорее всего придется переделать декларацию по НДС.
Желаю всем удачи!
а почему сторно на р/сч и в кассе быть не может???
в данном случае сторно это корректировка
Согласен со stasом.
Более красиво через 76.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)