Сегодня поступила странная оплата от клиента. Впервые с таким сталкиваюсь, поэтому очень прошу разъяснить, какие же все-таки реквизиты (р/с, к/с, БИК и банк) указывать в документах:
В поле "плательщик" стоит название компании и здесь же р/с 407*** в филиале ГПБ
В поле р/с (под суммой) какой-то странный счет, начинающийся с 303***
Т.е. реквизиты совсем не совпадают с теми, на которые просили выставить счет. К/с и БИК тоже другие. Банк - ГПБ.
Пожалуйста, подскажите, какие реквизиты мне вбивать в документы.
Благодарю всех откликнувшихся.





