Здравствуйте!Помогите мне пожалуйста заполнить декларацию!Не могу разобраться с авансами.Во 2 кв. я заполняла:
стр.20 разд.3-сумма НДС 37158
стр.140 разд.3 - сумма НДС 15712( с аванса)
стр.180 разд.2- всего исчислено 52870
стр.220 разд 3-37838
получилось к уплате 15032 Тут мне всё понятно, а как теперь быть с суммой НДС по авансу (15712) при заполнении декл. за 3 кв.При отгрузке товара я сделала запись в книге покупок на сумму 15712(зачет НДС с аванса).Теперь в какую строку декл.за 3 кв. заносить эту сумму, если:
стр.20 разд.3-сумма НДС 48813
стр.180 разд.2- всего исчислено 48813
стр.220 разд 3-35733
стр.300 разд.3- 15712?правильно?
стр.340 разд.3 -51445
стр. 360. разд.3 к уменьшению-2632.
Правильно ли я весла сумму НДС по авансу в стр. 300?

Ответить с цитированием
