×
Показано с 1 по 26 из 26
  1. #1
    Татьяна-1 Татьяна-1 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.10.2009
    Сообщений
    11

    помогите с проводками

    Счет-фактура,платежное требование
    Признается выручка от продажи в соответствии с предьявленному покупателю расчетными документами-3540000
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Татьяна-1 Татьяна-1 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.10.2009
    Сообщений
    11
    Акцептован счет транспортной организации за доставку готовой продукции за доставку до покупателя:
    -стоимость услуги
    -НДС(по действующей ставке)
    44/60
    19,3/60
    Правильно?

  3. #3
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,699
    Признается выручка от продажи
    62 - 90.1
    90.3 - 68/НДС (по счету фактуре)

    Из словаря:
    АКЦЕПТОВАТЬ - принять счет к платежу, дать согласие на оплату счета поставщика.
    Оплата - это 60 - 51 и всё равно не подоходит эта проводка под описание, потому, что принять счет еще не значит оплатить

  4. #4
    AZ 2 AZ 2 вне форума
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    44/60
    19,3/60
    Правильно?
    Творю, но за последствия не...

  5. #5
    Татьяна-1 Татьяна-1 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.10.2009
    Сообщений
    11
    Спасибо большое!!!!!!

    Отражена выручка от реализации материалов
    62/91,1 ?
    Начислен НДС с оборотов по реализации материалов?
    91,3/68

    помогите пожалуйста третий день не могу свести баланс,не найду ошибку.
    Последний раз редактировалось Татьяна-1; 11.10.2009 в 00:43.

  6. #6
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,699
    Отражена выручка от реализации материалов
    62/91,1 ?
    Да, иди возможен вариант 76 - 91.1
    Начислен НДС с оборотов по реализации материалов?
    91,3/68
    А что у вас на 91.3? 91 обычно имеет такие субсчета:
    91-1 "Прочие доходы";
    91-2 "Прочие расходы";
    91-9 "Сальдо прочих доходов и расходов".

    И традиционно проводка 91.2 - 68/НДС

  7. #7
    Татьяна-1 Татьяна-1 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.10.2009
    Сообщений
    11
    А у меня списана фактическая себестоимость проданных материалов стоит
    91,2/10

    спасибо большое,так быстро подсказали,а то правда 3 день не сплю.

  8. #8
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,699
    А у меня списана фактическая себестоимость проданных материалов стоит
    91,2/10
    И правильно. Продажа через 91 - это не частая операция, поэтому для НДС специальный субсчет не открывают обычно

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Последний вопрос
    Начислены проценты на остаток денежных средств, находящихся на расчетном счете
    91,2/51

  10. #10
    AZ 2 AZ 2 вне форума
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    Начислены проценты на остаток денежных средств, находящихся на расчетном счете
    91,2/51
    Кому начислили, вам или вы?

    Если вам то уж 51/91.1
    Творю, но за последствия не...

  11. #11
    Белка ТНТ Белка ТНТ вне форума
    Главбух Аватар для Белка ТНТ
    Регистрация
    20.03.2007
    Адрес
    Россия матушка Лазурный берег
    Сообщений
    8,354
    Татьяна-1, а почему 91 счет, а не 90?
    ЕСЛИ ЛЮДИ ОЖИДАЮТ ОТ МЕНЯ БОЛЬШЕГО,ЧЕМ Я МОГУ ИМ ДАТЬ,ТО ЭТО ИХ ОШИБКА,А НЕ МОЯ ВИНА..

  12. #12
    Татьяна-1 Татьяна-1 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.10.2009
    Сообщений
    11
    Кому начислены об этом в условии не сказано,а 91 я думала что прочии доходы и расходы.

  13. #13
    AZ 2 AZ 2 вне форума
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    Татьяна-1, задачки решаем-с!!!
    Творю, но за последствия не...

  14. #14
    Аноним
    Гость
    Это моя дипломная работа,запуталась. Не могу свести баланс,не понимаю где ошибка .уже все проверила вплодь до закрытия счетов 90,91.может их закрыла не правильно ,у меня еще по каждому этому счету сальдо начальное есть,а почему если они заакрываются и сальдо не имеют.

  15. #15
    AZ 2 AZ 2 вне форума
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    по каждому этому счету
    это вы о 90 и 91. Сальдо на какое число, по каким субсчетам???
    Творю, но за последствия не...

  16. #16
    Татьяна-1 Татьяна-1 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.10.2009
    Сообщений
    11
    90.1-590000
    90.2-300000
    90.3-90000
    90.9-200000

  17. #17
    Larky Larky вне форума
    Клерк Аватар для Larky
    Регистрация
    03.09.2005
    Сообщений
    5,422
    Если на 90.1 кредитовое сальдо, а на остальных дебетовое, то все правильно, свернутый 90 имеет нулевое сальдо... Сальдо по субсчетам закроется только по окончании года с реформацией баланса...

  18. #18
    AZ 2 AZ 2 вне форума
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    то все правильно, свернутый 90 имеет нулевое сальдо
    только если эти сальдо не на 1 января.
    Творю, но за последствия не...

  19. #19
    Татьяна-1 Татьяна-1 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.10.2009
    Сообщений
    11
    Вроде получилось,только последний вопрос-у меня по 69 сч. сальдо дебетовое,как это отразить в балансе?
    Задолженность бюджету понятно а пассив,а авансы бюджету?

  20. #20
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,699
    у меня по 69 сч. сальдо дебетовое,как это отразить в балансе?
    В активе, разумеется, в составе дебиторской задолженности

  21. #21
    Татьяна-1 Татьяна-1 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.10.2009
    Сообщений
    11
    Это по строке 230?А я разницу поставила в пассиве между налогами)
    спасибо!

  22. #22
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,699
    Это по строке 230?
    Или 240, что мне кажется ближе к истине.
    А я разницу поставила в пассиве между налогами)
    Какую ... разницу? В балансе расчеты развернуто показывают, дебиторка в активе, кредиторка в пассиве

  23. #23
    Татьяна-1 Татьяна-1 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.10.2009
    Сообщений
    11
    правильно 240,я просто не туда посмотрела)
    Спасибо еще раз!!!!!!!

  24. #24
    millen millen вне форума
    Клерк
    Регистрация
    14.04.2009
    Сообщений
    2
    Цитата Сообщение от Татьяна-1 Посмотреть сообщение
    Акцептован счет транспортной организации за доставку готовой продукции за доставку до покупателя:
    -стоимость услуги
    -НДС(по действующей ставке)
    44/60
    19,3/60
    Правильно?
    правильно, если для учета затрат у вас предназначен счет 44

  25. #25
    Luckygirls
    Гость
    Помогите пожалуйста...Отгружена покупателям готовая продукция по продажным ценам в т.ч. НДС (18 %) – 11 160 руб?

  26. #26
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,699
    Luckygirls, а учебников вам нынче не выдают?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)