×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. Клерк
    Регистрация
    27.06.2009
    Сообщений
    7

    Помогите Как вести учет, при объединении?

    Нашу организацию присоединили к другой, т.е. наш лицевой счет закрыт, учет ведется в 1С. В их программу мы ввели в справочник балансодержатели нашу организацию (т.к. учет ведется раздельно, а баланс будет общий), материально ответственных лиц (МОЛ), остатки. Проблема в следующем: когда они выдают деньги в подотчет по статье 340, то в документе стоит их организация и выдирается их МОЛ. Приходиться в их справочник вносить нашего МОЛ, но когда материальные запасы (МЗ) закуплены и составляется авансовый отчет, то соответственно МЗ попадают не к нам, а в их организацию на нашего сотрудника введенного к ним. Как правильно ввести данные, чтобы учет в 1С велся правильно с использованием их кассы? Помогите пожалуйста, заранее благодарю.
    Поделиться с друзьями

  2. Аноним
    Гость
    ничего не понимаю...
    Цитата Сообщение от Olga*S Посмотреть сообщение
    В их программу мы ввели в справочник балансодержатели нашу организацию (т.к. учет ведется раздельно, а баланс будет общий)...
    ...Проблема в следующем: когда они выдают деньги в подотчет по статье 340, то в документе стоит их организация и выдирается их МОЛ.
    Если вы завели в справочнике отдельного балансодержателя, то какая религия запрещает вам в документе выбирать этого отдельного балансодержателя. Что это за беспомощность перед программой - "в документе стоит их организация"? Тогда для какой цели вы заводили балансодержателя? для красоты?
    В документе ставится организация по воле пользователя! а не компьютера!

    Единственный нюанс - надо поиграться с константой - "кассовая книга ведется раздельно/общая".


    зы: и кстати, а почему их организация? вы до сих пор, несмотря на объединение, делитесь на наших и не наших?
    и как это - выдирается МОЛ. Кто его выдирает и зачем вообще МОЛа выдирать?

  3. Клерк
    Регистрация
    27.06.2009
    Сообщений
    7
    Т.к. переход произошел с 1.10.2009, то при выборе константы "Одна кассовая книга" - "Да", выдается сообщение "В журнале "Касса" найдены документы текущего года изменение константы невозможно!". Как быть?

    До 1.12.2009 мы существуем как организация, но бухгалтерские данные должны сейчас завести в их компе. А почему вводили отдельно балансодержателя, т.к. они сказали ведите учет по своим ОС и МЗ отдельно и с нашими не путайте.

  4. Клерк
    Регистрация
    19.05.2009
    Сообщений
    86
    А как главбух планирует отчетность по году сводить?

  5. Клерк
    Регистрация
    27.06.2009
    Сообщений
    7
    В этом то и вопрос, как внести все в программу правильно, т.к. не только мы перешли в эту организацию, а еще несколько таких же.

  6. Клерк
    Регистрация
    27.12.2008
    Сообщений
    2,167
    Для начала попросите завести для вас копию базы в которой вы сможете спокойно экспериментировать, поверьте это самое простое что делается в 1С и тогда вы не будете боятся что либо испортить.

    В смысле копию с базы головной в которой вы будете именно как балансодержатель...

  7. Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    а не шли бы вы в раздел про программы.. а то я прочла название темы, хотела помочь буквально человеку, а его вообще учет при реорганизации не интересует- а только "как ввести МОЛа " в 1с..
    ну или попросите модератора,чтоб он в названии тему добавил в "1с", чтоб не смущать таких как я, не подозревающих, что в этом мире нет ни кодексов, ни законов ни приказов, а есть только одна "ОНА"- программа 1С..
    Последний раз редактировалось Plesen~; 13.10.2009 в 20:48.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)