Подскажите, пожалуйста, за 2 квартал был не правильно начислен НДС, как можно доплатить сумму НДС, если сейчас будем уже сдавать НДС за 3 квартал?
Подскажите, пожалуйста, за 2 квартал был не правильно начислен НДС, как можно доплатить сумму НДС, если сейчас будем уже сдавать НДС за 3 квартал?
Занижен? Уточненку.за 2 квартал был не правильно начислен НДС
Деньгами. И пени не забудьте.как можно доплатить сумму НДС
Со 2м кварталом не связан.если сейчас будем уже сдавать НДС за 3 квартал
безналом...как можно доплатить сумму НДСв чем это выразилось?за 2 квартал был не правильно начислен НДС
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
да, занижен, получилось так из-за того что 1С вывела такой результат,а я сразу не поняла, только училась бухгалтерским премудростям
Доплата налога+пени, потом уточненка.
спасибо большое
у нас то-же самое, приплюсовали с-ф на аванс уплач., но НДС к возмещению. сдавать уточненку? можно после сдачи за 3 кв.?
Куда что приплюсовали...По первоначальной декларации НДС к возмещению или по уточненной возмещение вылезает?
возмещение в обеих, переплата с 2008.
[QUOTE=Тоня;52426833]Куда что приплюсовали...
в книгу покупок записали с-ф на аванс и на услуги
Переплата тут причем?переплата с 2008.
И что? В книге продаж забыли НДС с этого аванса восстановить?в книгу покупок записали с-ф на аванс и на услуги
можете уточненку. и не обязательно после сдачи 3 кв.
Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)