×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Клерк Аватар для Чупис
    Регистрация
    18.01.2007
    Сообщений
    132

    Упрощенка и НДС в расходах

    Сегодня побывала на семинаре, посвященном НДС. В частности, лектор сказала, что согласно письму Минфина, НДС в расходы упрощенец может включить только при наличии правильно оформленной счет-фактуры. Помогите, пожалуйста, найти это письмо... Я, наверно, неправильно записала реквизиты этого письма..
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Чупис
    Регистрация
    18.01.2007
    Сообщений
    132
    И сразу же нашла
    МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    ПИСЬМО

    от 24 сентября 2008 года N 03-11-04/2/147

    О включении в состав расходов при УСН сумм НДС

    Вопрос: О невозможности включения в состав расходов сумм НДС организацией, применяющей УСН с объектом налогообложения "доходы минус расходы", при условии отсутствия счета-фактуры или отсутствия в счете-фактуре ИНН и адреса покупателя.



    Ответ: Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел Ваше письмо по вопросу включения в состав расходов сумм налога на добавленную стоимость организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения, при условии отсутствия счета-фактуры или отсутствия в счете-фактуре ИНН и адреса покупателя и сообщает следующее.

    В соответствии с пп. 8 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, уменьшают полученные доходы на расходы в сумме налога на добавленную стоимость по оплаченным товарам (работам, услугам), приобретенным налогоплательщиком и подлежащим включению в состав расходов в соответствии с указанной статьей и ст. 346.17 Кодекса.

    На основании п. 2 ст. 346.16 Кодекса и п. 2 ст. 346.17 Кодекса расходы признаются после фактической оплаты при условии их соответствия критериям, установленным п. 1 ст. 252 Кодекса.

    В связи с этим основанием для отнесения сумм налога на добавленную стоимость в расходы при применении организациями упрощенной системы налогообложения, по нашему мнению, являются документы, подтверждающие фактическую уплату сумм налога, а также счета-фактуры, выставленные продавцами.

    Пунктом 3 ст. 168 Кодекса установлено, что при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав выставляются соответствующие счета-фактуры не позднее пяти дней, считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг) или со дня передачи имущественных прав.

    В соответствии с п. 3 ст. 169 Кодекса налогоплательщик-продавец обязан составлять счета-фактуры.

    Согласно п. 2 ст. 169 Кодекса Российской Федерации счета-фактуры, составленные и выставленные с нарушением порядка, установленного п. п. 5 и 6 данной статьи Кодекса, не могут являться основанием для принятия предъявленных покупателю продавцом сумм налога на добавленную стоимость к вычету или возмещению.

    Подпунктом 3 п. 5 ст. 169 Кодекса установлено, в частности, что в счете-фактуре должны быть указаны наименование, адрес и идентификационные номера покупателя.

    Таким образом, признание расходов в виде сумм налога на добавленную стоимость налогоплательщиком, применяющим упрощенную систему налогообложения, производится на основании документов, подтверждающих фактическую уплату сумм налога, счетов-фактур, а также при условии соблюдения правил по их заполнению.



    Заместитель директора Департамента
    налоговой и таможенно-тарифной
    политики
    Н.А.КОМОВА


    Что вы об этом думаете? Применяете? Не поняла, при чем тут вычет или возмещение по НДС и расходы на усн.. Разве это одно и то же? ЫЫЫЫ

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    14.07.2009
    Сообщений
    216
    Странно... Я давно уже слышала, что фирма на упрощенке может оплачивать с НДС, а вот на деле ни разу не сталкивалась... Значит, в КУДиР надо включать отдельно сумму без НДС и отдельно НДС? Или как это должно выглядеть? А то что сч/ф должна быть при этом правильно оформлена, так это, мне кажется, само собой разумеется...

  4. #4
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Что вы об этом думаете?
    г-же Комовой взбреднулось
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  5. #5
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Andyko, а я тебе ссылочку на это в нашем предыдущем разговоре об НДС на УСН оставила.Я ж говорю МФ хочет приравнять УСН и ОСНО в плане НДС,раз так-пусть и в расходы разрешают ставить при оплате+оприходовании,тем более,что прямого запрета ИМХ нет
    Последний раз редактировалось Лёнка; 13.10.2009 в 19:31.

  6. #6
    Клерк Аватар для Чупис
    Регистрация
    18.01.2007
    Сообщений
    132
    Получается, скоро усн с 15% вообще перестанет быть выгодной
    Взносы в фонды будут теже, что и осно, ндс только по счетам-фактурам в расходы, налог 15% при закрытом перечне расходов.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)