Как-то давно мне эта тема попадалась,но сейчас в гонке сдачи отчетности найти не могу.Проблема такая-контрагент оплачивал авансы за услуги,после оказания услуги выставили счфк на сумму оказанной услуги и записями в книге продаж сторнировались авнсовые счфк.Но прозводя запись в книге продаж на счфк за оказанные услуги, почему то происходит задвоение по счету 68.2,а в декларации по НДС все нормально рассчитывается сумма НДС к доплате как положено.Помогите,пожалуйста,что же все-таки делаем не так.![]()




сумма НДС превышает сальдо по дебеду 76АВ (хотя в оборотке 76АВ как раз сумма которую надо зачесть на 68.2).Что я делаю не так?