×
Показано с 1 по 18 из 18
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    06.10.2009
    Сообщений
    57

    Помогите Восстановление учета! Подскажите...

    Фирма ООО с ОСНО, открылась в 2005 году. Деятельность практически не велась, от силы 1-2 реализации в год. Отчетность не сдавалась вообще.
    С чего начинать восстановление?????
    Подскажите пожалуйста!!!! Очень срочно надо начать делать все это, я не знаю, что сперва делать со всем этим.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    27.05.2009
    Сообщений
    207
    Начать с того, что понять, зачем вообще это надо. Может проще новую фирму открыть?
    Если все-таки зачем-то надо, вопрос 2-й - принимать ли на себя грехи прошлого. Если нет - то назначать нового директора и делать акт према передачи дел и документов.
    И только если вы решили принять на себя весь удар - встает вопрос о восстановлении учета.
    Собрать всю первичку по углам и коробкам, запросить у банка выписки (если их нет), под банк найти или попросить контрагентов продублировать первичку.
    Посчитать налоги и пени, прослезиться, заплатить, ПОСЛЕ ЭТОГО подать декларации с сопроводиловкой о том что налоги и пени уплачены (чтоб не нарываться на штраф).

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    21.11.2005
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    36
    Я делал так,восстанавливал за 4 года:
    -Рассортировал документы помесячно
    -Забил все в 1С, начиная от ранних периодов
    -Сдал квартал ,как получилось (какие то отчёты предшественники сдавали,налоги платили)
    -К годовому собирал и восстанавливал,что вылезло.

  4. #4
    Аноним
    Гость

    восстановление

    У меня была похожая ситуация.Пришла на работу устраиваться а мне подарок-восстанови сначала учет (все в 1-с. ) Ничего страшного.Начните с ввода начальных остатков -уставный фонд, и прочее может основные средства кто внес из учредителей.С первоначального баланса начнете .Затем операции по р/счету и по кассе.Могу быть нестыковки-приходника или квитанции какой не хватает.Потом товарные приходы и расходы.Все получится.Только нужно настроиться.Удачи!!!

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    24.12.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    19

    Вопрос

    А у меня УСН 15%. Я так понимаю, что с января светит вести бухучет в полном объеме. У меня вроде все в 1С, но коряво! В 2002 кто-то завел остатки так, что счет 00 не идет! Как с этим разобраться? Хоть примерно, как выровнять баланс!
    И еще вопрос: если последние три года забывали часть расходов списать в затраты. По оказанным услугам (тел, аренда) и приобретенным материалам для производства.Есть ли какой-нибудь способ это учесть, КРОМЕ подачи уточненки за все года? Надеюсь, что кто-нибудь ответит что-то обнадеживающее...

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    21.11.2005
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    36
    У меня 00 счёт не сходился по 60-62 счетам-пришлось выравнивать валюту баланса на 76.5.
    По другому вопросу- может, найдётся обоснование для отражения в декларации по прибыли, как доходов-расходов прошлых лет, выявленных в отчетном периоде (это для ОСН). В УСН д.б. что-то похожее.
    Но это налоговики будут смотреть, и не факт,что без претензий. А счета, не влияющие на налоги, их в принципе не интересуют.
    Последний раз редактировалось Уфимский счетовод; 15.10.2009 в 11:24.

  7. #7
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Есть ли какой-нибудь способ это учесть, КРОМЕ подачи уточненки за все года?
    учесть все в БУ и не учитывать в НУ

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    24.12.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    19
    спасибо! Будем выравнивать.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    10.08.2009
    Сообщений
    106
    У меня тоже проблема с востановлением учета.
    Нет в базе ничего кроме 51,60,10,26, короче минимум, нологи платили.
    По сверке с поставщиками выходит, что не вся оплата налом проведена в базе. Хочу на основании актов сверки переделать кассу. Знаю, что можно для этого использовать счет 00, но не знаю какие провила по ведению этого счета. Может кто подскажет.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    24.12.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    19
    Знаю, что можно для этого использовать счет 00

    А нельзя повесить эти суммы на 71? А потом возместить. Некрасиво, но если касса большая....

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    10.08.2009
    Сообщений
    106
    Дело в том, что кассы вообще нет, к тому же еще программа не дает в а/о использовать 60 счет, приходиться с 71 возврат делать в 50,1, а потом на 60,2.

  12. #12
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    не дает в а/о использовать 60 счет
    как?

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    10.08.2009
    Сообщений
    106
    Если аванс использован на приобретение материально-производственных запасов (МПЗ) - основных средств, нематериальных активов, материалов или на оплату услуг, то в качестве контрагента следует указать подотчетное лицо, а в качестве корреспондирующего счета счет оприходования МПЗ (например, 10).
    Указание счета 60 может привести к не корректному определению момента признания расходов для целей налогового учета. В реквизите "Сумма" следует указать сумму, выплаченную поставщику.
    Этот комментарий дает сама база.

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    24.12.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    19
    Я может не поняла. Но в АО указывается куда потратило деньги подотчетное лицо. Если оно принесло товарные чеки - то м.б 10 счет. А если оно принесло полный комплект документов, выписанных на вашу фирму? (Счет, накл, сч-ф) то это означает, что оно отдало деньги кому-то с 60 счета. И как подотчетное лицо мб контрагентом?

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    10.08.2009
    Сообщений
    106
    вот такая "чудесная" программа.
    Оплата может проходить и позже и тоэтому подотчетник возвращает в кассу, а уж из кассы на 60,1.
    Только так и больше ни как, я уже переделывала 3 раза туда и обратно.
    Что нас не ломает делает сильнее!!!

  16. #16
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Указание счета 60 может привести к не корректному определению момента признания расходов для целей налогового учета.
    у вас кассовый метод?

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    10.08.2009
    Сообщений
    106
    Если аванс использован на приобретение материально-производственных запасов (МПЗ) - основных средств, нематериальных активов, материалов или на оплату услуг, то в качестве контрагента следует указать подотчетное лицо, а в качестве корреспондирующего счета счет оприходования МПЗ (например, 10).
    Указание счета 60 может привести к не корректному определению момента признания расходов для целей налогового учета. В реквизите "Сумма" следует указать сумму, выплаченную поставщику.
    Этот комментарий дает программа и с этим боротся бесполездно, хотя я пробовала.

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    16.10.2009
    Сообщений
    10
    Спасайте, одаренные и умные бухгалтера. Сунулась проверять 2006 - 2008 гг, а там в балансах остаток на начало одного периода не равен остатку на конец прошлого по дебиторке и кредиторке. Начинаю сворачивать в программе, вообще другой баланс сворачивается. Как вернуться к "сданному в налоговую варианту", дабы потом грамотно все сделать? Ну и как, вообще, поступить, если и в сданной уже отчетности расхождения? Причем касается только бухгалтерской отчетности, в налоговой все исправительные сданы верно.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)