Знаю, что подобное обсуждалось много раз, но всё равно не могу понять как сделать.
Здание принадлежит 3-м собственникам.
Договор с Энергосбытом заключен с собственником №1 (УСНО, Д-Р).
Между ним, собственником №2 (УСНО, Д-Р), собственником №3 (ОСНО, плательщик НДС) заключен договор на возмещение э/энергии.
Пусть Энергосбыт выставил счет (и сч-ф) собственнику №1 на 600 руб,
из которых №1 должен – 100 руб, №2- 200 руб., №3- 300 руб.
Проводки собственника №1 (УСНО):
Д20К60-600 (с НДС)
Д60К51-600 (с НДС) оплачено Энергосбыту
Д62/4Кт60-(200-НДС) выставлен счет №2 (УСНО), пишу: НДС не облагается
Д62/4Кт60-(300-НДС) выставлен счет №3 (ОСНО) пишу: НДС не облагается
При этом:
1) №1 теряет деньги в размере НДС неполученного от №2 и №3
2) ИФНС интересуется почему в расходах все 600 руб.
Или же
Д62/4Кт60-(200) выставлен счет №2 (УСНО), пишу: НДС не облагается
Д62/4Кт60-(300) выставлен счет №3 (ОСНО) пишу: НДС не облагается
1)№1 не теряет деньги .
2)Не понятно как поступают №2 и №3.
Вообщем, как на практике-то поступают?


