×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. Аноним
    Гость

    Расходы в торговой фирме

    Фирма ОСНО, опт.торговля. Оказали услугу покупателю(покраска) через посредника. Отношу на 44 счет как "Прочие расходы". Но очень сомневаюсь в правильности, подскажите, пожалуйста как правильно?
    Поделиться с друзьями

  2. Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    (покраска)
    что покрасили?
    Творю, но за последствия не...

  3. Аноним
    Гость
    Стеллаж, который потом продадим.

  4. Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    А он у вас в товарах числился?
    Творю, но за последствия не...

  5. Аноним
    Гость
    Нет. Мы его по по тр-накл М11 принимает и сразу передаем для окраски.

  6. Аноним
    Гость
    Потом отдаем в переработку накл.М15. Учитываю на забалансе.

  7. Аноним
    Гость
    а почему за балансом учитываете?
    вы должны его себе оприходовать, например
    дт 10 кт 60 оприходован стеллаж
    дт 20 кт 10 списана краска
    дт 20 кт 70,69 начислена зп рабочим, которые красили
    дт 43 кт 20 выпущена готовая продукция по фактической себестоимости
    дт 62 кт 90,1 продан стеллаж
    дт 90,2 кт 43 списана себестоимость проданного стеллажа
    дт 90,3 кт 68 начислен ндс

  8. Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    Мы его по по тр-накл М11 принимает и сразу передаем для окраски.
    Если это ваше имущество, то должны отразить на счетах БУ!!!!
    Творю, но за последствия не...

  9. Аноним
    Гость
    Это не наше имущество. Нам его передают заказчик по накладной М11 (я так понимаю как товальческий материал), мы сразу же передаем его др.организации, которая осуществляет окраску. Потом продаем клиенту. В этом случае правильно за баланс использовать?

  10. Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    Нам его передают заказчик по накладной М11
    Заказчик чего? - покраски

    Потом продаем клиенту
    на каком основании продаете?
    Это не наше имущество
    Творю, но за последствия не...

  11. Клерк Аватар для Melindachelsi
    Регистрация
    03.02.2009
    Сообщений
    1,073
    У меня ситуации, как мне кажется, примерно похожая: я получаю узел, отдаю посреднику для настройки, и продаю настройку узла (или грубо говоря уже настроенные узлы).
    Узел получаю как давальческое сырье, приходую как поступление товара, но с нулевой ценой, потом также расходую с нулевой ценой.

    Купила настройку узлов у посредника:
    Д 91.2 - К60, Д 19.3 - К60 НДС

    Продала настройку узлов заказчику:
    Д62 - К90
    Я не волшебница... Я только учусь...

  12. Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    Узел получаю как давальческое сырье, приходую как поступление товара
    на баланс что ли ставите?
    Творю, но за последствия не...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)