Подскажите, пожалуйста, как правильно делать записи:
Мы делаем поставщику предоплату. Он выставляет нам сч-ф на аванс.
Завожу эту сч-ф на предоплату в книгу покупок и принимаю к вычету.
Потом поставщик поставляет нам товар. Сч-ф на поставку завожу в книгу покупок и принимаю к вычету. Где делать запись о сумме налога, подлежащем восстановлению (на сумму НДС с предоплаты)? В книге продаж?


