Пожалуйста, помогите разобраться в ситуации.
Наша компания - комиссионер (агент).
Мы закупаем технику для Принципала от своего имени и за его счет. Принципал затем реализует ее на экспорт.
Один из наших поставщиков является плательщиком ЕНВД и, следовательно, не является плательщиком НДС.
Мы - плательщик НДС, наш принципал - тоже. Какие должны быть наши действия в отношении начисления и уплаты НДС в этом случае? Насколько я понимаю, НДС должен быть начислен? Или нет? И если да, то в каком звене?
Буду очень благодарна за помощь.
Валерия

