×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. Клерк
    Регистрация
    24.03.2009
    Сообщений
    101

    НДС. Неоплачен с полученного аванса.

    Обнаружила, что сумма полученного в феврале аванса не вошла в книгу продаж в 1 квартале
    Как теперь быть? Чем грозит? Штраф 20% от неоплаченной суммы НДС?
    Поделиться с друзьями

  2. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Если это обстоятельство обнаружено только вами - уплатить налог+пени. Потом подать уточненку. Тогда штрафа не будет.
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  3. Клерк
    Регистрация
    24.03.2009
    Сообщений
    101
    А что теперь исправлять надо в книге продаж и декларациях? Сделать доп.лист в 3 кв. или в 1 кв. Подскажите поподробней пожалуйста.

  4. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    доп.лист в 1 квартал.
    Уточненная декларация с новыми цифрами.
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  5. Клерк
    Регистрация
    24.03.2009
    Сообщений
    101
    Спасибо!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)