Деятельность строительство.
выручка была только в июле, в агусте- сентябре была нулевая, следовательно счета затрат(25,26) по БУ не закрылись. Я их отнесла на 97 счет. Д97 К26
По НУ, естественно все списалось нормально.
Как теперь быть с разницей в отчете между БУ и НУ- очень не хочется комеральной проверки.
Млжет кто посоветует как можно "красиво" закрыть и чтобы разница не возникла
