×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    16.06.2009
    Сообщений
    114

    Помогите раздел №7 по НДС

    наша фирма продала в Казахстан товар на 1 089 200 (гр 2) ,НДС 196056 (гр 3),какую сумму указывать в графе 5?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Входной НДС, относящийся к неподтвержденной реализации. Документы собрать не успели?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    16.06.2009
    Сообщений
    114
    докумнтов у нас еще нет,ждем отметку с таможни, на руках лишь с/ф от поставщика! отгрузка была 24.07.2009

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Зачем 7 раздел тогда заполнять? У вас аж 270 дней со дня выпуска на сбор документов.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    16.06.2009
    Сообщений
    114
    т.е в графе 5, указать сумму НДС по с/ф поставщика?

  6. #6
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Пост 4 прочтите.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    16.06.2009
    Сообщений
    114
    а что тогда заполнять?

  8. #8
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Ничего. Заполнять будете, когда документы соберете.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)