наша фирма продала в Казахстан товар на 1 089 200 (гр 2) ,НДС 196056 (гр 3),какую сумму указывать в графе 5?
наша фирма продала в Казахстан товар на 1 089 200 (гр 2) ,НДС 196056 (гр 3),какую сумму указывать в графе 5?
Входной НДС, относящийся к неподтвержденной реализации. Документы собрать не успели?
докумнтов у нас еще нет,ждем отметку с таможни, на руках лишь с/ф от поставщика! отгрузка была 24.07.2009
Зачем 7 раздел тогда заполнять?У вас аж 270 дней со дня выпуска на сбор документов.
т.е в графе 5, указать сумму НДС по с/ф поставщика?
а что тогда заполнять?
Ничего. Заполнять будете, когда документы соберете.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)