×
Показано с 1 по 17 из 17
  1. #1
    Аноним
    Гость

    избежать проверки...

    Добрый день!!!
    Бухгалтер я начинающий, и то что на меня свалилось - жутко пугает.
    Делаю корректировку по ндс за два квартала и вот что получается:
    1кв - к возмещению из б-та 150 000,
    2кв - с учетом первого - все выравнивается.
    а реально были сданы рисованные декларации, в которых все якобы ровно.
    Какие есть варианты, скажите пожалуйста?
    Документооборот далеко не впорядке, привожу впорядок, но еще много работы... Боюсь что проверку не потяну...
    Может письмо приложить к декларациям? Может поможет? Но никогда не писала ничего подобного...
    ООО ОСНО, обороты 3млн за квартал.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Может письмо приложить к декларациям?
    О чем?
    Может поможет?
    Кому?
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Документооборот далеко не впорядке, привожу впорядок, но еще много работы...
    Тогда зачем сейчас уточняете 1 кв.? Приведите в порядок учет и тогда подайте уточненку.

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Кому - ИФНС, объяснить, почему к возмещению (что авансов получили мало, и на все закупились)
    Для чего - чтобы проверки избежать

  5. #5
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Кому - ИФНС, объяснить, почему к возмещению
    От запроса документов в рамках камеральной проверки вас это не спасет.

  6. #6
    атипичный бух Аватар для Мозговая прореха
    Регистрация
    25.04.2006
    Адрес
    офис
    Сообщений
    1,433
    а реально были сданы рисованные декларации, в которых все якобы ровно.
    Какие есть варианты, скажите пожалуйста?
    оставьте как есть. Налогоплательщик имет право поставить к возмещению и в более поздние периоды.
    Послушай, как поступил коллега, сделай наоборот, и тоже поступишь неправильно.

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    От запроса документов в рамках камеральной проверки вас это не спасет.
    Камеральную я не так боюсь, там хоть заранее потребуют документы, а вот выездную....

  8. #8
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Камеральную я не так боюсь, там хоть заранее потребуют документы, а вот выездную....
    много уточненок приводят к выездной,так что торопица ненада...

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Если не учитывать перерасходы -возмещение 1, 2 квартала - то в 3ем у меня опять сумма перерасхода (слишком большая к уплате) - снова "рисовать"?

  10. #10
    Аноним
    Гость
    помогите пожалуйста, один день до сдачи...

  11. #11
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Чем помочь? НДС за 3 кв. к уплате большой получается? Уточненка за 1 кв. к возмещению ничего сейчас не даст, до окончания камералки ее на лицевике не отразят

  12. #12
    Аноним
    Гость
    а за какой срок до проверки уведомляют?
    Значит рисую 3ий квартал?

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    07.10.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    442
    чего вы там рисуете? у вас сумма к возмещению или к уплате? Если к возмещению, то можно лишние с/ф "потерять", а если к уплате - то надо платить.

  14. #14
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Значит рисую 3ий квартал?
    конечно,а потом по очереди по одной уточненке

  15. #15
    Аноним
    Гость
    к уплате.
    Огромной вам спасибо!!!!!

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    25.03.2009
    Сообщений
    203
    Помогите! Тоже боюсь проверки. По итогам 3 квартала образовался НДС к возмещению из бюджета. Хотела некоторые счет-фактуры учесть в 4 квартале (сделать вид, что пришли по почте позже), и уплатить условную тыщу рублей. Но клиент не дает так сделать. Скажите, а можно избранные счет-фактуры не учитывать по вычету НДС, а по налогу на прибыль при этом их учесть? ведь вычет -это право, а не обязанность...и как тогда эти счет-фактуры учесть, без НДС?

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    19.06.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    152
    Цитата Сообщение от Лёнка Посмотреть сообщение
    много уточненок приводят к выездной,так что торопица ненада...
    а много - это примерно сколько? а то я собралась третью по счету за 1 квартал подавать

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)