×
Показано с 1 по 20 из 20
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    03.05.2009
    Сообщений
    166

    Осторожно учет Программного обеспечения

    Добрый день!
    Подскажите,пожалуйста, как правильно учесть программу для сдачи отчетности через интернет "Такском"?
    Спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    97 - 60. + Поиск.
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    03.05.2009
    Сообщений
    166

    Осторожно

    Спасибо! а списание начинается со следующего месяца, как я поняла? если мы приобрели 7 сентября, то списание я увижу в октябре, так?

  4. #4
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    По идее, это не амртизация, и в сентябре уже должно быть часть расходов.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    03.05.2009
    Сообщений
    166

    Осторожно

    у меня не получилось почему-то ....
    закрытием месяца ничего не списалось...

  6. #6
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    У Вас вопрос по бухучёту или использованию программы 1С?
    Для 1С есть свой раздел.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  7. #7
    Клерк Аватар для Зивания
    Регистрация
    01.09.2009
    Сообщений
    333
    все тоже самое с касперским, 1 С, дисками ИТС?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    03.05.2009
    Сообщений
    166

    Осторожно

    у меня по бух учету вопрос.....хочу учесть правильно Такском...
    я его засунула на 97 счет
    получилось 97 60
    далее должно в конце месяца 26 97
    и так,я поняла, по копейкам (т к это ПО стоит 2000 рублей) в течение 2 лет будет списываться...
    а этого списания не произошло....

  9. #9
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    А "списания не произошло" и "бухучёт" как связаны?

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    03.05.2009
    Сообщений
    166
    списание не произошло значит,что не появилось проводки 26 97...
    должна ли она появится в сентябре, или как в амортизации будет все следующим месяцем?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Best regards, Михаил

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    03.05.2009
    Сообщений
    166

    Осторожно

    Нет, эта ссылка совсем не в тему...
    мне хотелось бы знать, действительно ли если я приобрела этот Такском 7 сентября, то с 97 счета спишется сумма на 26 за неполный месяц??
    или же будет все как в амортизации, в октябре будет первое списание?

  13. #13
    Клерк Аватар для Алина78
    Регистрация
    09.01.2007
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    629
    если вы приобрели 7 сентября и поставили срок списание с 07.09.09 по 06.09.11, то за сентябрь должна списаться сумма в расходы как за неполный месяц

  14. #14
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Korrelyacia, когда начали использовать, тогда и начинаете списывать. Если начали использовать с 07.09, то за дни сентября часть расходов списываете. Нет такого по 97, как по амортизации

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    03.05.2009
    Сообщений
    166

    Осторожно

    спасибо большое!

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    19.11.2003
    Адрес
    МОСКВА
    Сообщений
    347
    Насчет ПО понятно. СРОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО 12 мес., следовательно Д97-К60 и по 1/12 ежемес Д26-К97.
    А ВОТ КАК БЫТЬ ЕСЛИ ВМЕСТЕ С ПО ДАЛИ КЛЮЧ eToken (ключ доступа) и комплект документации. Всё это С НДС.
    Куда это относить при оприходовании программы?

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    10
    Best regards, Михаил

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    19.11.2003
    Адрес
    МОСКВА
    Сообщений
    347
    После долгих совещаний с разными коллегами по учёту пришли к выводу, т.к. всё это в комплексе является составными одной программы, то правильнее будет ставить на 97 с выделением НДС на 19.
    Как думаете?

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    79
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Korrelyacia, когда начали использовать, тогда и начинаете списывать. Если начали использовать с 07.09, то за дни сентября часть расходов списываете. Нет такого по 97, как по амортизации
    А чтобы расчитать сумму РБП, приходящуюся на неполный месяц используют количество календарных дней или рабочих?

  20. #20
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    А чтобы расчитать сумму РБП, приходящуюся на неполный месяц используют количество календарных дней или рабочих?
    Календарные обычно

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)