Уважаемые специалисты, подскажите по ситуации, пожалуйста:
Регистрировала сф в журнале в 1 квартале, так же они попали в книку покупок 1 квартала, по "убедительной рекомендации" инспектора имнс, пришлось сдать корректир. декларацию, т.е. убрать "итого" ндс к возмещению, и поставить ндс к оплате, ВОПРОС: как корректно произвести сие действие в журнале регистрации полученных счетов-фактур? (доп.лист к книге покупок есть с исключенными несколькими счет-фактурами). Заранее спасибо.

