×
Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Аноним
    Гость

    НДС с курсовой разницы

    Здравствуйте!
    У нас догора в валюте. Мы оказваем услуги. При оплате позже реализации возникает суумовая, нынче курсовая, разницы. Начисляю НДС. В декларации по НДС он отразился по строке 050 раздел 3, вместе с Дт 76ВА. Так и должно быть, или вручную в другой строке отразить? Спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    отразился по строке 050 раздел 3, вместе с Дт 76ВА.
    авансы стр. 140, курсовые разницы - стр. 160
    Творю, но за последствия не...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)