Здравствуйте!
У нас догора в валюте. Мы оказваем услуги. При оплате позже реализации возникает суумовая, нынче курсовая, разницы. Начисляю НДС. В декларации по НДС он отразился по строке 050 раздел 3, вместе с Дт 76ВА. Так и должно быть, или вручную в другой строке отразить? Спасибо.



