×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 35
  1. Клерк
    Регистрация
    15.10.2009
    Сообщений
    54

    Документ-переоценка валюты

    Объясните,пожалуйста,для чего делается этот документ в конце месяца? Ничего не пойму, после проведения этого документа-в оборотке какой-то не понятный ужос! Спасибо
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058
    Документ-переоценка валюты
    Где вы его обнаружили?
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  3. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от OlgaK Посмотреть сообщение
    Где вы его обнаружили?
    Регламентные документы в 1С 7.7

  4. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    для чего делается этот документ в конце месяца
    По названию не догадаетесь?
    после проведения этого документа-в оборотке какой-то не понятный ужос!
    Оборотка по какому счету?

  5. Клерк
    Регистрация
    15.10.2009
    Сообщений
    54
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    По названию не догадаетесь?
    Оборотка по какому счету?
    Тоня, ситуация в следующем. У меня импорт первый раз, я увидела такой документ, и задалась вопросов зачем его делают? На 91.1 прибыль от покупки валюты, так же приход ГТД - другой курс.
    Опять Вас мучаю

  6. Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058
    я увидела такой документ, и задалась вопросов зачем его делают?
    Нажмите знак вопроса? Откроется справка по этому документу
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  7. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    задалась вопросов зачем его делают
    Для того, чтобы переоценивать валютные активы и обязательства. А они у вас в учете явно присутствуют.

  8. Клерк
    Регистрация
    15.10.2009
    Сообщений
    54
    Помогите разобраться!!!
    В оборотке следующая ситуация. Оплата поставщику ДТ счета 60.22 сумма 535 199, после того,как оприходовала товар, (курс уже другой), сумма стала 532 523 по Кр 60.11. При всем при этом сумма на 60.22 так и осталась висеть. Вот это не очень понятно. А после переоценки валюты, на Кр 60.11 сумма 17 184,а на 91.1 прочие доходы в Кр падает сумма 519 724!! Других изменений не произошло. Переоценку сделала последним днем месяца( запуталась совсем(

  9. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Мы таки спич о переоценке в БУ ведем?

  10. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Мы таки спич о переоценке в БУ ведем?
    Тоня,спич что такое? Извиняюсь ,не поняла(

  11. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    разговор

  12. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    разговор
    да)

  13. Клерк
    Регистрация
    15.10.2009
    Сообщений
    54
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    разговор
    да)

  14. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    В БУ приходуете товар (формируете себ/сть) по курсу на дату уплаты аванса поставщику. И никакую переоценку программа делать не будет.

  15. Клерк
    Регистрация
    15.10.2009
    Сообщений
    54
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    В БУ приходуете товар (формируете себ/сть) по курсу на дату уплаты аванса поставщику. И никакую переоценку программа делать не будет.
    Тоня, я верно Вас поняла,т.е.я приходую товар по курсу по кот. оплатила аванс поставщику, а не по курсу на дату отгрузки?

  16. Клерк
    Регистрация
    19.08.2009
    Сообщений
    53
    Тоня,эту стоимость вручную формировать надо?У меня программа берет все авансы,предшествующие поступлению товара,общую сумму в рублях делит на общую сумму в долларах,получается некий курс.Сумма поставки умножается на полученный курс и получается рублевая стоимость товара в БУ.Это правильно.Вручную считаю,подучается другая сумма.Но вручную я не могу её там исправить.

  17. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Тоня, я верно Вас поняла,т.е.я приходую товар по курсу по кот. оплатила аванс поставщику, а не по курсу на дату отгрузки?
    Да. Если аванс был 100%.

  18. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Вручную считаю,подучается другая сумма
    Вручную что считаете, складываете все авансы в рублевой оценке?

  19. Клерк
    Регистрация
    15.10.2009
    Сообщений
    54
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Да. Если аванс был 100%.
    Да,аванс 100%,сделала, в итоге на Дт60.22 и Кр60.11 сумма стала одинаковой, но после закрытия месяца выдает надпись счет 60.11 -пересчитайте валютные остатки по курсу -1! И 91 не закрывается(( ужос!

  20. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    счет 60.11 -пересчитайте валютные остатки по курсу
    А на 60/11 есть валютные остатки после оприходования товара?

  21. Клерк
    Регистрация
    19.08.2009
    Сообщений
    53
    Беру аванс по данной поставке в рублях.

  22. Клерк
    Регистрация
    19.08.2009
    Сообщений
    53
    Вручную что считаете, складываете все авансы в рублевой оценке?
    Беру аванс по данной поставке в рублях,по курсу на дату оплаты.

  23. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    А на 60/11 есть валютные остатки после оприходования товара?
    На 1 копейку, не знаю почему и как убрать!!!))

  24. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    На 1 копейку
    Я про валютный остаток. На 60/11 сальдо отражается и в валюте договора и в рублях. В валюте оно есть?

  25. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Я про валютный остаток. На 60/11 сальдо отражается и в валюте договора и в рублях. В валюте оно есть?
    В валюте нет

  26. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Попробуйте еще раз перепровести последовательно документы, начиная с поступления товара. Если на 60/11 сальдо в валюте нет, то программе и переоценивать на конец месяца нечего....

  27. Клерк
    Регистрация
    15.10.2009
    Сообщений
    54
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Попробуйте еще раз перепровести последовательно документы, начиная с поступления товара. Если на 60/11 сальдо в валюте нет, то программе и переоценивать на конец месяца нечего....
    Просит переоценить( и вообще, у меня в оборотке сумма в валюте не отражается, в рублях только

  28. Клерк
    Регистрация
    15.10.2009
    Сообщений
    54
    Спасибо,Тоня
    Все,получилось нашла где допустила ошибку)

  29. Клерк
    Регистрация
    28.04.2007
    Адрес
    г.Санкт-Петербург
    Сообщений
    571

    Вопрос по разницам

    а можно в продолжение темы,
    мы оплатили аванс поставщику-импортёру 20.08.09. Товар еще не получен
    на 31.08.09, мне нужно делать переоценку?

    60.11 / 52 8767,60 евро на 20.08.09
    что нужно делать на 31.08.09?

  30. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    на 31.08.09, мне нужно делать переоценку?
    В НУ нужно.
    что нужно делать на 31.08.09?
    Умножить К60/11 на курс на 31.08.09, разницу включить в ВР или ВД.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)