×
Показано с 1 по 29 из 29
  1. #1
    Клерк Аватар для Евгений (ИП)
    Регистрация
    19.07.2009
    Адрес
    Владивосток
    Сообщений
    67

    Ошибочно перечисленная сумма

    Добрый всем день!

    Я ИП, УСН, 6%. Компании-клиенту выписал счет на 1100 (за услуги), соответсвенно предоставил им счет и сразу акт выполненных работ подписали (мне и им). Стал ждать оплаты - оплатили (безналично), только перечислили по ошибке не 1100, а 11000. Разница ощутима. Видимо не заметили при оплате. Подскажите, как теперь поступить, и что делать в такой ситуации?? Деньги ведь легли на счет, и я с них должен буду налоги платить, как мне вернуть 9900, и при этом ничего не быть должным налоговой (кроме налога с моих законных 1100)??
    Поделиться с друзьями
    Don't Worry, Be Happy!

  2. #2
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    отношения на этом закончились или будут дальше продолжаться с клиентом?
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    30.10.2008
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    5,180
    - клиенты пишут вам письмо с примерным текстом "просим вас вернуть излишне уплаченную сумму 9 900 на наш расчетный счет"
    - на основании этого письма вы им перечисляете деньги с формулировкой в платежке "возврат ошибочно перечисленных денежных средств по письму"
    - в КУДиР вносите сумму возврата с минусом
    - налогооблагаемая база уменьшается на сумму возврата, следовательно на налоге переплата не отражается
    мой небосклон и чист и ясен и полон радужных картин,
    не потому что мир прекрасен, а потому что я кретин ...

  4. #4
    Клерк Аватар для Евгений (ИП)
    Регистрация
    19.07.2009
    Адрес
    Владивосток
    Сообщений
    67
    отношения на этом закончились или будут дальше продолжаться с клиентом?
    Маловероятно, услуг на такую сумму я им явно не окажу.
    Don't Worry, Be Happy!

  5. #5
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Ego слушайте.
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  6. #6
    Клерк Аватар для Евгений (ИП)
    Регистрация
    19.07.2009
    Адрес
    Владивосток
    Сообщений
    67
    - клиенты пишут вам письмо с примерным текстом "просим вас вернуть излишне уплаченную сумму 9 900 на наш расчетный счет"
    - на основании этого письма вы им перечисляете деньги с формулировкой в платежке "возврат ошибочно перечисленных денежных средств по письму"
    - в КУДиР вносите сумму возврата с минусом
    - налогооблагаемая база уменьшается на сумму возврата, следовательно на налоге переплата не отражается
    В КУДиР эта сумма в 9900 р. попадает в колонку "расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы", или в доходы но с минусом???
    Don't Worry, Be Happy!

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    30.10.2008
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    5,180
    в доходы но с минусом


    не может быть на УСНО 6% заполненной колонка расходов
    мой небосклон и чист и ясен и полон радужных картин,
    не потому что мир прекрасен, а потому что я кретин ...

  8. #8
    Клерк Аватар для Евгений (ИП)
    Регистрация
    19.07.2009
    Адрес
    Владивосток
    Сообщений
    67
    Цитата:
    в доходы но с минусом

    не может быть на УСНО 6% заполненной колонка расходов
    Ясно, тогда в "содержание операции" пишем возврат ошибочно перечисленных денежных средств по письму, а в номер п.д. номер моей платежки, которой я им сумму перечислю?
    Don't Worry, Be Happy!

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    30.10.2008
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    5,180
    да
    мой небосклон и чист и ясен и полон радужных картин,
    не потому что мир прекрасен, а потому что я кретин ...

  10. #10
    Клерк Аватар для Евгений (ИП)
    Регистрация
    19.07.2009
    Адрес
    Владивосток
    Сообщений
    67
    Спасибо большое!

    И еще один вопрос от новичка. )) А когда я буду вносить в КУДиР реальную сумму в 1100, а все равно напишу номер платежки, которой они перечислили 11000?
    Don't Worry, Be Happy!

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    30.10.2008
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    5,180
    нет, сначала вы внесете:
    11 000 по п/п такому-то
    потом:
    - 9 900 по п/п такому то
    мой небосклон и чист и ясен и полон радужных картин,
    не потому что мир прекрасен, а потому что я кретин ...

  12. #12
    Клерк Аватар для Евгений (ИП)
    Регистрация
    19.07.2009
    Адрес
    Владивосток
    Сообщений
    67
    нет, сначала вы внесете:
    11 000 по п/п такому-то
    потом:
    - 9 900 по п/п такому то
    А, точно! Спасибо!
    Don't Worry, Be Happy!

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    25.04.2005
    Адрес
    Зап.Сибирь
    Сообщений
    417
    А как быть, если ошибочно пришли деньги в декабре 2009, а возврат произведен в январе 2010?

  14. #14
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    точно так же
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    25.04.2005
    Адрес
    Зап.Сибирь
    Сообщений
    417
    т.е. налог за 2009 платить с фактически зашедших денег, а в 2010 базу уменьшить?

  16. #16
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    да,
    правда, надо смотреть, что за ошибка: если совсем левый платеж от совсем левого контрагента, то доход я бы не отражал
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    27.05.2009
    Сообщений
    348
    А если ситуация такая же (покупатель в ноябре по ошибке 500 р переплатил), только их шаражка уже закрылась... Что мне (как поставщику) делать?

  18. #18
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    пользоваться деньгами, включив их в доход
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    27.05.2009
    Сообщений
    348
    а то что акт вып.работ и с/фактура (ИП на ОСНО) выставлены на сумму без этих 500 р... С этим как? Так и оставить?

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    25.04.2005
    Адрес
    Зап.Сибирь
    Сообщений
    417
    Ну получается ситуация не такая же))) Я так понимаю, сначала 500 р. будут отражены как аванс полученный, а потом его нужно отразить как внереализационный доход...

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    27.05.2009
    Сообщений
    348
    а мне на эти 500 р надо с/ф выставить? там же тоже получается НДС присутствует... И в бюджет уплатить...
    ??

  22. #22
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    откуда он там, ндс?
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    27.05.2009
    Сообщений
    348
    ну как... я выписала с/ф на сумму 41 126 р в т.ч. НДС 6 273,47 р; а денег мне пришло 41 626 р в т.ч. НДС 6 349,74 р.....
    или может я опять туплю))))

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    25.04.2005
    Адрес
    Зап.Сибирь
    Сообщений
    417
    Цитата Сообщение от Andyko;
    откуда он там, ндс?
    Цитата Сообщение от Пчёла;
    (ИП на ОСНО)
    видимо отсюда))

  25. #25
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    видимо отсюда
    ну так и что теперь, что ни попадя ндсом облагать буим?
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    27.04.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    20
    Добрый день.
    У меня аналогичная ситуация, как у Евгений (ИП). ИП, УСН, 6%. Компания-клиент по ошибке перечислили мне денег больше, чем надо. Прислали письмо о возврате излишне перечисленных денежных средств. Я составил платежку на возврат денег с указанием причины возврата. Как мне все это дело провести в 1С:Предприниматель, чтоб не платить "излишний" налог и чтоб в налоговый декларации этот "излишний" доход не фигурировал?
    Заранее благодарен.

  27. #27
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    xmiker, вопросы по 1с задаём в соответствующем разделе. В книге учета доходов и расходов это должно отразиться как минус доход датой возврата.
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  28. #28
    Клерк
    Регистрация
    27.04.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    20
    Спасибо. Задам этот же вопрос в разделе по 1С.

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    27.04.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    20
    Действительно, в КУДиР все отразилось и налоговая декларация получилась правильная. Спасибо.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)