×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    22.09.2008
    Сообщений
    73

    сч-ф и акт опоздали, пришли по почте 23.10, какими операциями правильно оформить

    программа 1С:Предприятие 7.7, ведется налоговый учет, понятно что НДС к возмещению пойдет уже в 4 кв., а услуги? ведь налоговая декларация еще не сдана, значит услуги можно оформить и в 3 кв.? Подскажите пожалуйста какими операциями правильно оформить это в программе?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    если услуги провести 3 кв. налоговая база по НДС и прибыли будет разной => вопросы от ИФНС,оно вам надо?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    22.09.2008
    Сообщений
    73
    это расходы, а не доходы, какая тут может быть взаимосвязь?
    Очень прошу помочь по существу вопроса)))
    Последний раз редактировалось Оляна; 23.10.2009 в 11:48.

  4. #4
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    тогда услуги сторонних организаций без галочки в с/ф

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)