×
Показано с 1 по 15 из 15
  1. #1
    KocmosMars KocmosMars вне форума
    Клерк Аватар для KocmosMars
    Регистрация
    22.05.2008
    Сообщений
    2,339

    Вопрос Куда деть НДС

    Распределил НДС между ОСНО и ЕНВД. Тот что не смогу к вычету принять отношу с 19.3 на стоимость услуги( на 26 счет). А потом это ндс куда должен дется с 26 счета? Между 90.8.1(ОСНО) и 90.8.2(ЕНВД) распределится? Или весь сразу на 90.8.2 (ЕНВД) списатся? Программа не врубается что с ним делать.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    ZloiBuhgalter ZloiBuhgalter вне форума
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    > Программа не врубается что с ним делать.

    Так ПРОГРАММА "не врубается" или ВЫ?
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  3. #3
    KocmosMars KocmosMars вне форума
    Клерк Аватар для KocmosMars
    Регистрация
    22.05.2008
    Сообщений
    2,339
    Так ПРОГРАММА "не врубается" или ВЫ?
    Я. Если бы врубался программа бы то же. Так что делать?. Подскажите?

  4. #4
    ZloiBuhgalter ZloiBuhgalter вне форума
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    26 счёт подлежит распределению пропорционально... Из этого исходите.

  5. #5
    KocmosMars KocmosMars вне форума
    Клерк Аватар для KocmosMars
    Регистрация
    22.05.2008
    Сообщений
    2,339
    26 счёт подлежит распределению пропорционально... Из этого исходите.
    Да смущает меня. Вроде я определил уже, что этот НДС не подлежит вычету т.к относится к ЕНВД. Включил его в стоимость 26 счета, а потом получается еще раз между ОСНО и ЕНВД его распределяю уже на 26

  6. #6
    KocmosMars KocmosMars вне форума
    Клерк Аватар для KocmosMars
    Регистрация
    22.05.2008
    Сообщений
    2,339
    Да смущает меня. Вроде я определил уже, что этот НДС не подлежит вычету т.к относится к ЕНВД. Включил его в стоимость 26 счета, а потом получается еще раз между ОСНО и ЕНВД его распределяю уже на 26
    Ну как быть. Объясните?

  7. #7
    AZ 2 AZ 2 вне форума
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    Расходы на счете 26 подлежат распределению между видам деятельности, если они относятся одновременно ко всем. В вашем случае, этот НДС относится только к ЕНВД, так что его распределять больше не надо.
    Творю, но за последствия не...

  8. #8
    TUFF TUFF вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.11.2003
    Сообщений
    292
    А могут быть на 26 счете расходы, непосредственно относимые либо на ОСНО, либо на ЕНВД, которые не распределяются ? Что то распределяете, а что то нет. Я бы так сделал.
    per aspera ad astra

  9. #9
    Kirk-83 Kirk-83 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    22.04.2009
    Сообщений
    440
    Расходы на счете 26 подлежат распределению между видам деятельности, если они относятся одновременно ко всем. В вашем случае, этот НДС относится только к ЕНВД, так что его распределять больше не надо.
    Т.е счет 26 является транзитным для НДС?

    ДТ 26 КТ 19 1000
    ДТ. 90.8.2 (Енвд) КТ 26 1000

    Так получается?

    А как же ОС? По ним НДС который по ЕНВД то же включается в стоимость, а потом распределяется вместе с первон. стоимостью на ОСНО и ЕНВД в течении срока полезн. использования! Получается по Осн. сред. так, а по услугам по другому?

  10. #10
    AZ 2 AZ 2 вне форума
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    По ОС распределяется не перволначальная стоимость, а амортизация. Все точно также
    Д 26/распределяемые раходы К 02 10 000
    Д 90.2 К 26/рр - 7000
    Д 90.8.2 К 26/рр - 3000, например так.
    Творю, но за последствия не...

  11. #11
    Kirk-83 Kirk-83 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    22.04.2009
    Сообщений
    440
    Д 26/распределяемые раходы К 02 10 000
    Так в 10 000 НДС по ЕНВД уже есть? И он потом на 26 распределился?

  12. #12
    Kirk-83 Kirk-83 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    22.04.2009
    Сообщений
    440
    Т.е счет 26 является транзитным для НДС?

    ДТ 26 КТ 19 1000
    ДТ. 90.8.2 (Енвд) КТ 26 1000
    ЭТО ПРАВИЛЬНО ПОЛУЧАЕТСЯ. 26 СЧЕТ ТОЛЬКО ДЛЯ ВРЕМЕННОГО УЧЕТА ндс ПО енвд?

  13. #13
    Kirk-83 Kirk-83 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    22.04.2009
    Сообщений
    440
    Что то все равно не сходится. Я же НДС который не принимаю к вычету включаю в стоимость ОС, а потом его вместе с основной стоимостью ОС списываю на затраты амортизацией. Я же его не списываю сразу на расходы по ЕНВД,а включаю в стоимость и потом высчитываю процент нараст. итогом и и списываю на 26? Запутался блин!

  14. #14
    ZZZhanna ZZZhanna вне форума
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,849
    При оприходовании ОС распределяете НДС - часть, относящуюся к ОСНО на сч.19,и предъявляете к вычету; часть по ЕНВД оставляете на 08. То, что в результате получится на 08 - будет балансовой стоимостью ОС, которая и будет потом амортизироваться.
    Да, если амортизация этого ОС относится на сч.26, она потом будет распределяться еще раз, причем в пропорции не того периода, когда ОС было принято к учету, а текущего.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  15. #15
    Kirk-83 Kirk-83 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    22.04.2009
    Сообщений
    440
    При оприходовании ОС распределяете НДС - часть, относящуюся к ОСНО на сч.19,и предъявляете к вычету; часть по ЕНВД оставляете на 08. То, что в результате получится на 08 - будет балансовой стоимостью ОС, которая и будет потом амортизироваться.
    Да, если амортизация этого ОС относится на сч.26, она потом будет распределяться еще раз, причем в пропорции не того периода, когда ОС было принято к учету, а текущего.
    НДС распределяется у нас исходя из квартальной пропорции, а прибыль нарастающим итогом с начала года. И почему к услуге такое не относится, как к ОС? НДС так же включается в стоимость услуги которая учитывается по 26. А 26 счет затем распределяется между ОСНО и ЕНВД?! Почему же этот НДС я сразу должен относить на ЕНВД, а не распределить между ОСНО и ЕНВД исходя из пропорции нараст. итогом с начала год. Не пойму блин.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)