×
Показано с 1 по 3 из 3
  1. Аноним
    Гость

    Про уточненку по НДС за 2007 год после налоговой проверки

    Ситуация. Выездная проверка. сч/фактура потерян на момент проверки, НДС иснпекторы уменьшили, штраф начислили , ООО доплатило НДС, заплатило штраф.
    А сейчас этот сч/фактура поставщик продублировал и выслал новый экземпляр. Каким периодом подавать уточненку, чтобы вернуть зря уплаченный НДС?

    уточнение. вэтом году ООО по ст.149 освобождено от НДС.
    Поделиться с друзьями

  2. Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    Никто не запрещает подавать уточненки и после выездной проверки, так что можно ее подать, включив эту счет-фактуру.
    Если вы можете подтвердить, что счет-фактуру получили только сейчас, то можете учесть в текущем налоговом периоде, т.к. НДС все равно относится к налогоблагаемым операциям.
    Творю, но за последствия не...

  3. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от AZ 2 Посмотреть сообщение
    Если вы можете подтвердить, что счет-фактуру получили только сейчас, то можете учесть в текущем налоговом периоде, т.к. НДС все равно относится к налогоблагаемым операциям.
    Так сейчас работает организация без НДС (операции, освобождаемые).
    Разве так можно?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)