Проверьте, пожалуйста:
Мы - принципал. Агент по нашему поручению и от нашего имени принимает платежи от физ.лиц (покупатели) за оказываемые нами услуги. В течении месяца перечисляет нам авансовые платежи, последним дднем месяца предоставляет отчет Агента и счет-фактуру на вознаграждение.
Мои проводки:
Д 51 К 76/Агент 20000 руб. - получены авансы от Агента
Д 62 К 90.1 35400 руб. - общая сумма принятых Агентом платежей по отчету Агента - выставляем счет-фактуру
Д 90.3 К 68/НДС 5400 руб. - НДС
Д 26 К 76/Агент 1500 руб. -вознаграждение Агента
Д19 К 76/Агент - 270 руб. - НДС на вознагр.Агента
Д76/Агент К 62 - 35400 руб. - зачтена задолженность покупателей
Д 68/НДС К 19 - 270 руб. зачет НДС
Д 51 К 76/Агент - 13630 руб. - перечислен остаток задолженности Агента (за вычетом вознаграждения)
все верно?
и совершенно запуталась как все это отразить в 1с - вручную или через отчет комиссионера о продажах?


Ответить с цитированием
