×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    @Katrin@ @Katrin@ вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    89

    Уточненка по НДС?????

    Подскажите пожалуйста! Московская фирма в 3 квартале отгрузила товар. Я его учла по фексимильным документам. Теперь приходят оригиналы на сумму большую (оказалось, что директор был в курсе, но забыл меня ввести в курс дела...). Что делать с декларацией, у меня была сумма к уплате в бюджет? Подавать уточненку, или отсторнировать в 4 кв-ле?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Лёнка Лёнка вне форума
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Теперь приходят оригиналы
    есть подтверждение,что пришли сейчас?(конверт например)

  3. #3
    @Katrin@ @Katrin@ вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    89
    Незнаю. Директор отдал документы в руки. Как он их получил не в курсе.

  4. #4
    Лёнка Лёнка вне форума
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Если без споров с ИФНС - подавайте уточненку,если готовы отстаивать свою точку зрения (возможно и в суде) включайте в 4 кв.,(тогда хотя бы,если есть журнал входящей корреспонденции,зарегистрируйте эти доки текущей датой).

  5. #5
    @Katrin@ @Katrin@ вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    89
    А зачем мне конверт? Меня интересует как сейчас поступить с декларацией по НДС? Я впервые его делала и не сталкивалась раньше с такой ситуацией.Как лучше сделать: уточненку или сторно???

  6. #6
    @Katrin@ @Katrin@ вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    89
    Если без споров с ИФНС
    в смысле? не поняла? Если я подам уточненку, то споров с ИФНС не будет???? Извините за непонятливость....

  7. #7
    Лёнка Лёнка вне форума
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    @Katrin@, вы имеете право вычеты переносить,но ИФНС не любит,когда вычеты переносят.Следовательно своё право вам придется отстаивать,фактами подтверждающими то,что документы пришли с опозданием,ИФНС считает конверт со штемпелем и датой,запись в журнале входящей корреспонденции или другие документальные доказательства.

  8. #8
    @Katrin@ @Katrin@ вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    89
    Значит лучше уточнёнку????

  9. #9
    Лёнка Лёнка вне форума
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Значит лучше уточнёнку????
    я предпочитаю так,но прибыль тоже поплывет

  10. #10
    @Katrin@ @Katrin@ вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    89
    СПАСИБО, ЛЁНКА!!! Я прибыль еще не сдала, может уточнёнку по НДС,и Прибыль сдать вместе?

  11. #11
    Лёнка Лёнка вне форума
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    может уточнёнку по НДС,и Прибыль сдать вместе?
    если примут,иногда принимают,только если в базе уже забита первичная,а это часто бывает дней через 10-15 от 20 числа

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)