Уважаемые, подскажите, пжл:
Т.к. не было работы на объектах, прораб в июле и августе занимался закупкой оборудования и всякими расчетами к новому договору, монтаж по кот. начался только в октябре. В сентябре он также занимался закупкой оборудования к этому дог.+ возобновился монтаж по старому договору и он курировал работу и там.
Вопрос куда отнести затраты на его зар.пл. в июле и августе-на 20 счет или 97 (ведь реально объект начал монтироваться в октябре, а всё, что до считать подготовит.работами??)
Как распределить его зар.пл.в сентябре-между старым монтируемым объектом и новым договором, какую часть отнести на новый и какую на старый дог.???


Ответить с цитированием