Подскажите, плиз!
Мы монтажная организация, реализацию отражаю на сч.90.1 (выручка), во 2 кв. была продажа материалов, которая прошла по сч.91.1 (прочие доходы). Теперь когда делаю Декларац.по прибыли высчитываю сумму НДС с этой продажи, которая проходит по сч.90.3 общей суммой с остальной реализацией. И заполняю стр.010 Декл. за минусом суммы НДС с продажи (91.1). А сумма продажи по сч.91.1 проходит по стр.014.
Вопрос вот в чем, по Форме 2, мне программа заполняет строку 010 = сч.90.1-90.3( берет общую сумму НДС, вместе с продажей по сч.91.1)
Мне кажется, что это неправильно?


Ответить с цитированием
