При закрытии месяца корректно сформировались проводки по закрытию сч.19 на 68.02, но есть небольшие остатки (суммы которые нельзя брать на возмещение). Как их списать на 91 счёт?
При закрытии месяца корректно сформировались проводки по закрытию сч.19 на 68.02, но есть небольшие остатки (суммы которые нельзя брать на возмещение). Как их списать на 91 счёт?
Работаем в 1С 8.1: УПП
Мне подсказали, что следует использовать документ "Списание НДС". Ушла пробовать, пока тема закрыта![]()
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)