×
Показано с 1 по 3 из 3
  1. Клерк
    Регистрация
    23.09.2009
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    785

    Закрытие сч.19

    При закрытии месяца корректно сформировались проводки по закрытию сч.19 на 68.02, но есть небольшие остатки (суммы которые нельзя брать на возмещение). Как их списать на 91 счёт?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    23.09.2009
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    785
    Работаем в 1С 8.1: УПП

  3. Клерк
    Регистрация
    23.09.2009
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    785
    Мне подсказали, что следует использовать документ "Списание НДС". Ушла пробовать, пока тема закрыта

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)