×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 44

Тема: 290 стр???

  1. #1
    natashasmile natashasmile вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.06.2006
    Сообщений
    1,000

    290 стр???

    290 стр за 9 мес= 180стр 9 мес - 180 стр 6мес?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    уи

    легко запомнить... 290 - это всегда прибыль отчётного квартала (именно - чистого квартала, а не накопленного с начала года)

  3. #3
    Окасна
    Гость

    Прибыль

    Правильно!

  4. #4
    natashasmile natashasmile вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.06.2006
    Сообщений
    1,000
    спасибо большое
    а стр 210 за 9 мес=180 за 6м+290 за 6 мес
    да???????

  5. #5
    natashasmile natashasmile вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.06.2006
    Сообщений
    1,000
    а может подскажите еще,
    мы авансы в БУ учитывает на отд суб 68.4.2, а сам расчет с учетом налог разницы отражаем по суб 68.4.1. да или нет?
    Если да. тогда почему, в балансе отражатся задолжен по налогам в частности по прибыли без учета аванс платежей???

  6. #6
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    да

    сливной счёт 68.4.2 всегда должен быть закрыт на конец квартала до целого рубля

  7. #7
    Лейка1985 Лейка1985 вне форума
    Клерк Аватар для Лейка1985
    Регистрация
    14.08.2009
    Адрес
    что то посередине между Москвой и Калугой
    Сообщений
    167
    Цитата Сообщение от natashasmile Посмотреть сообщение
    290 стр за 9 мес= 180стр 9 мес - 180 стр 6мес?
    Подскажите пож-та у меня стр.180 декл.за 9 мес.меньше чем стр.180 за 6мес. Что нужно указывать в стр.290 за 9 мес.? С минусом?

    Спасибо!

  8. #8
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    ноль

  9. #9
    natashasmile natashasmile вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.06.2006
    Сообщений
    1,000
    закрыт полностью, вы имеете виду при уплате налог за квартал
    например в конце квартала висит к 68.4.1, уплачиваем налог за квартал мы же тоже Д 68.4.2, т.к это тоже аван платеж или все-таки надо перекрыть на Д 68.4.1

  10. #10
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Цитата Сообщение от natashasmile Посмотреть сообщение
    уплачиваем налог за квартал мы же тоже Д 68.4.2
    расстрел на месте... где Вы увидели на сливе бюджеты? или Вы прибыль Родине платили без всякого КБК?

  11. #11
    natashasmile natashasmile вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.06.2006
    Сообщений
    1,000
    платим по КБК евствен-но
    все платежи по прибыли платила как аванс платежи и вешала на Д 68.4.1 расчеты с бюджетом, а по К 68.4.1 висит начисленный аван налог нарастающим итогом..

    сейчас возник вопрос, почему в Балансе отражается только К 68.4.1, а не сальдо по 68.4

    ответьте пожалуйста

  12. #12
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    сливной счёт 68.4.2 закрыт до целого рубля?

  13. #13
    natashasmile natashasmile вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.06.2006
    Сообщений
    1,000
    как он может быть закрыт, когда он начислятеся тоолько в конце квартала и что такое сливной счет77

  14. #14
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    сливной - это значит, что он вспомогательный и должен быть закрыт на конец отчётного периода

  15. #15
    natashasmile natashasmile вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.06.2006
    Сообщений
    1,000
    почитала типовые проводки там так:
    расчет налога с учетом разниц ПБУ 18/02 на 68.4.2
    Д68.4.2 К68.4.1 засчитываются произведен аван платежи

    я правильно понимаю что, начисление налога должно быть на 68.4.2
    например, К 68.4.2 за 2 кв 50р
    Д 68.4.2 К 51 50р уплата налога за 2 кв
    Д 68.4.1 К 51 50р аван ежемес платежи на 3 кв

    К 68.4.2 за 9 мес 200р
    Д 68.4.2 К 68.4.1 50р
    Д 68.4.2 К 51 100р

    тогда 68.4.1 вспомогательный и закрывается в конце квартала, а не 68.4.2
    правильно или нет?
    Последний раз редактировалось natashasmile; 27.10.2009 в 17:26.

  16. #16
    Январь Январь на форуме
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,694
    natashasmile, где читали то? 1с такое описание придумало:
    Счет 68.4.1
    Расчеты с бюджетом
    Субсчет 68.4.1 "Расчеты с бюджетом" предназначен для обобщения информации о расчетах с бюджетом по налогу на доходы (прибыль) организаций. На данном счете не отражаются подробности расчета суммы налога на прибыль, производимого в соответствии с ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль". Организации, не применяющие положения ПБУ 18/02, отражают начисление сумм налога на прибыль к уплате в бюджет (либо уменьшение сумм, причитающихся к уплате в бюджет), на данном субсчете в корреспонденции со счетом 99.1 "Прибыли и убытки". Организации, применяющие положения ПБУ 18/02, отражают начисление сумм текущего налога на прибыль к уплате в бюджет (либо уменьшение сумм, причитающихся к уплате в бюджет), на данном субсчете в корреспонденции с субсчетом 68.4.2 "Расчет налога на прибыль".

    Счет 68.4.2
    Расчет налога на прибыль
    Субсчет 68.4.2 "Расчет налога на прибыль" предназначен для обобщения информации о порядке расчета налога на прибыль организаций в соответствии с ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль".
    Полученная в результате расчета сумма текущего налога на прибыль (к начислению либо к уменьшению платежей в бюджет) списывается на субсчет 68.4.1 "Расчеты с бюджетом" с одновременным распределением по бюджетам различных уровней.

    Соответственно начисление 99.2.1 - 68.4.2
    Оплата 68.4.1 - 51
    И закрытие 68.4.2 с разбивкой по бюджетам: 68.4.2 - 68.4.1
    Остатка на 68.4.2 быть не должно. Или баланс вручную заполняйте

  17. #17
    natashasmile natashasmile вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.06.2006
    Сообщений
    1,000
    извините все равно не понимаю, ак 68.4.2 может быть закрыт конце квартала??? мы засчитываем аван платежи на квартал уплаченные и получаем сумму к доплате налога указываем ее же по стр 270.
    но 68.4.2 ведь может быть закрыт в момент уплаты налога а это бывает в октябре,

  18. #18
    Январь Январь на форуме
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,694
    natashasmile, оплата (расчеты с бюджетом) через 68.4.1

  19. #19
    Лейка1985 Лейка1985 вне форума
    Клерк Аватар для Лейка1985
    Регистрация
    14.08.2009
    Адрес
    что то посередине между Москвой и Калугой
    Сообщений
    167
    Пож-та, помогите составить проводки по прибыли: Налог 23167 (фб 2317, суб.РФ 20850). Авансовые платежи 23167 (фб 2317/3мес., суб.РФ 20850/3мес.).
    Почитала - и еще больше запуталась.

    Заранее спасибо!

  20. #20
    Glawbuch Glawbuch вне форума
    Eifriger Klerk Аватар для Glawbuch
    Регистрация
    25.04.2008
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,977
    закрытие 68.4.2 с разбивкой по бюджетам: 68.4.2 - 68.4.1
    делаю в конце налогового периода, т.е. 31 декабря. Это большое нарушение, что не квартально?
    Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
    ... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок...
    .

  21. #21
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    без квартального закрытия не видите соотвествия с налоговой инспекцией

  22. #22
    Glawbuch Glawbuch вне форума
    Eifriger Klerk Аватар для Glawbuch
    Регистрация
    25.04.2008
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,977
    без квартального закрытия не видите соотвествия с налоговой инспекцией
    Да вижу я все, что надо видеть. Думаю, тут нет большого нарушения.
    Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
    ... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок...
    .

  23. #23
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    не видите

  24. #24
    Glawbuch Glawbuch вне форума
    Eifriger Klerk Аватар для Glawbuch
    Регистрация
    25.04.2008
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,977
    Генук, мамой клянусь!
    Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
    ... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок...
    .

  25. #25
    Лейка1985 Лейка1985 вне форума
    Клерк Аватар для Лейка1985
    Регистрация
    14.08.2009
    Адрес
    что то посередине между Москвой и Калугой
    Сообщений
    167
    Цитата Сообщение от Лейка1985 Посмотреть сообщение
    Пож-та, помогите составить проводки по прибыли: Налог 23167 (фб 2317, суб.РФ 20850). Авансовые платежи 23167 (фб 2317/3мес., суб.РФ 20850/3мес.).
    Почитала - и еще больше запуталась.

    Заранее спасибо!
    Вопрос еще актуален!
    Плиз....

  26. #26
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    ПБУ ведёте?

  27. #27
    Лейка1985 Лейка1985 вне форума
    Клерк Аватар для Лейка1985
    Регистрация
    14.08.2009
    Адрес
    что то посередине между Москвой и Калугой
    Сообщений
    167
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    ПБУ ведёте?
    нет

  28. #28
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    чему равна 180 за 9 месяцев?

  29. #29
    Лейка1985 Лейка1985 вне форума
    Клерк Аватар для Лейка1985
    Регистрация
    14.08.2009
    Адрес
    что то посередине между Москвой и Калугой
    Сообщений
    167
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    чему равна 180 за 9 месяцев?

    30040 (3004 + 27036)

  30. #30
    Генук Генук вне форума
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    30.09.09 Дт 99 - Кт 68 столько, чтобы оборот 99-68 за 9 месяцев равнялся 30040 с разбивкой 1:9 по бюджетам

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)