Форумчане, прошу, оцените ситуацию.
2 кв.
1)Мы выполнили работы (резиденту) и выставили сч-ф, в т.ч. НДС 800 р.
2)Нам выполнил работы нерезидент на тер РФ. Моя предшественница поставила сумму НДС с этих работ к зачету в декларации по НДС(300 р). Уплатили за 2 кв. 500 р. НДС в бюджет.
3 кв.
Мы оплатили нерезиденту из п.2) за его работы, выполненные во 2-м кв-ле, только в августе. Перечислили НДС как агент 300 р. Можем ли мы этот НДС возместить?
Вышел большой спор.


