×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Сонька
    Гость

    Взаимозачет

    Добрый день! У меня следующая ситуация: Руководство приняло решение отдать наши ОС в счет долгов нашему поставщику. Я так понимаю, что мне надо сделать акт взаимозачета и оформить проводками
    Д02 К01 накопленный износ
    Д91.2 К01 остат.ст-ть
    Д62 К91.1 продажная ст-ть
    Д91.2 К68.2 НДС с продаж.ст-ти
    Д60 К62 взаимозачет
    Д68.2 К19.1 НДС (учетная политика по оплате)
    Уважаемые клерки правильно ли оформлена операция или какой-то другой вариант?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Чиж
    Регистрация
    12.10.2002
    Адрес
    Подмосковье
    Сообщений
    8,449
    Практически правильно.
    Не списали только первоначальную стоимость ОС:
    2. Д01.1 Выбытие ОС К01.1 ОС в организации

  3. #3
    Сонька
    Гость
    Чиж, спасибо,что откликнулись! Обрела уверенность. И еще, а можно продажную стоимость сделать равной первоначальной или это каким-то образом противоречит законодательству, насколько я знаю продажная стоимость не может быть меньше остаточной. Или я заблуждаюсь?

  4. #4
    Клерк Аватар для Чиж
    Регистрация
    12.10.2002
    Адрес
    Подмосковье
    Сообщений
    8,449
    Продажная стоимость "регламентируется" только договором между продавцом и покупателем.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)