Добрый день! У меня следующая ситуация: Руководство приняло решение отдать наши ОС в счет долгов нашему поставщику. Я так понимаю, что мне надо сделать акт взаимозачета и оформить проводками
Д02 К01 накопленный износ
Д91.2 К01 остат.ст-ть
Д62 К91.1 продажная ст-ть
Д91.2 К68.2 НДС с продаж.ст-ти
Д60 К62 взаимозачет
Д68.2 К19.1 НДС (учетная политика по оплате)
Уважаемые клерки правильно ли оформлена операция или какой-то другой вариант?

