×
Показано с 1 по 22 из 22
  1. Клерк
    Регистрация
    27.07.2007
    Сообщений
    66

    Промежуточная ведомость ФСС

    Сотрудница уходит в декрет. Больничный с 26.10.2009.
    Делаем расчет пособия 29.10.2009, а выплачиваем его 2.11.2009.
    1)Можно ли также от 02.11.2009 сделать промежуточную ведомость в ФСС?
    2) И вопрос насчет её заполнения. Т.е. мы её додаем за январь- 2 ноября 2009 или какой срок указывать?
    3) Мы на УСН. Поэтому заполняем раздел 2. В нем мы должны указать выплаты в пользу работников на 02.11.2009 с учетом больничного? Нужно ли что-то заполнять в табл.5? Это у нас первый больничный в этом году.
    4) Подлежит ли заполнению раздел 3 ведомости?
    Заранее очень благодарна, т.к. впервые сталкиваюсь с этим)
    Поделиться с друзьями

  2. И маятник живет.... Аватар для Ulyana-2007
    Регистрация
    08.05.2008
    Сообщений
    1,180
    Цитата Сообщение от ООО "КиМ" Посмотреть сообщение
    Сотрудница уходит в декрет. Больничный с 26.10.2009.
    Делаем расчет пособия 29.10.2009, а выплачиваем его 2.11.2009.
    1)Можно ли также от 02.11.2009 сделать промежуточную ведомость в ФСС?
    она будет не от 2.11, а за январь-октябрь 2009 г
    Мы на УСН. Поэтому заполняем раздел 2. В нем мы должны указать выплаты в пользу работников на 02.11.2009 с учетом больничного?
    с учетом больничного, т.е. как отчет за 9 месяцев + октябрь
    Я предпочту признать свою неправоту и оказаться правой, чем утверждать, что права, и ошибаться.

  3. И маятник живет.... Аватар для Ulyana-2007
    Регистрация
    08.05.2008
    Сообщений
    1,180
    Цитата Сообщение от ООО "КиМ" Посмотреть сообщение
    4) Подлежит ли заполнению раздел 3 ведомости?
    напомните, что это за раздел?
    Я предпочту признать свою неправоту и оказаться правой, чем утверждать, что права, и ошибаться.

  4. Клерк
    Регистрация
    27.07.2007
    Сообщений
    66
    Спасибо большое.
    Т.е. это зависит не от того когда оно было выплачено (т.е.02.11), а за тот период когда начислено?

  5. И маятник живет.... Аватар для Ulyana-2007
    Регистрация
    08.05.2008
    Сообщений
    1,180
    Цитата Сообщение от ООО "КиМ" Посмотреть сообщение
    Спасибо большое.
    Т.е. это зависит не от того когда оно было выплачено (т.е.02.11), а за тот период когда начислено?
    конечно, начисление б/л у вас же прошло октябрем, а выплатить вы его обязаны в ближайший день выплаты з/пл, поэтому даты могут не совпадать
    Я предпочту признать свою неправоту и оказаться правой, чем утверждать, что права, и ошибаться.

  6. Клерк
    Регистрация
    27.07.2007
    Сообщений
    66
    Цитата Сообщение от Ulyana-2007 Посмотреть сообщение
    напомните, что это за раздел?
    Про несчастные случаи)

  7. Клерк
    Регистрация
    27.07.2007
    Сообщений
    66
    Цитата Сообщение от Ulyana-2007 Посмотреть сообщение
    конечно, начисление б/л у вас же прошло октябрем, а выплатить вы его обязаны в ближайший день выплаты з/пл, поэтому даты могут не совпадать
    Он же должен быть выплачен не позже ближайшей з/п? Раньше можно ж?
    Например, смысле если выплатить 2 числа, а з/п у нас 15.

  8. И маятник живет.... Аватар для Ulyana-2007
    Регистрация
    08.05.2008
    Сообщений
    1,180
    Цитата Сообщение от ООО "КиМ" Посмотреть сообщение
    Про несчастные случаи)
    у вас они были? если да, то все те же данные, что в отчете за 9 м-в, если в октябре они не прибавились конечно
    Я предпочту признать свою неправоту и оказаться правой, чем утверждать, что права, и ошибаться.

  9. И маятник живет.... Аватар для Ulyana-2007
    Регистрация
    08.05.2008
    Сообщений
    1,180
    Цитата Сообщение от ООО "КиМ" Посмотреть сообщение
    Он же должен быть выплачен не позже ближайшей з/п? Раньше можно ж?
    Например, смысле если выплатить 2 числа, а з/п у нас 15.
    ваше право, сотрудница, я думаю, не обидется
    Я предпочту признать свою неправоту и оказаться правой, чем утверждать, что права, и ошибаться.

  10. Клерк
    Регистрация
    25.01.2009
    Сообщений
    25
    Помогите с III разделом, таблица 10, совсем запуталась(((
    "За отчетный квартал (месяцы)" вписываем только месяц октябрь?
    Если сотрудница с 01.10.2009 в декретном отпуске, выплатили дектретные 09.10.2009г

  11. И маятник живет.... Аватар для Ulyana-2007
    Регистрация
    08.05.2008
    Сообщений
    1,180
    Цитата Сообщение от Sory Посмотреть сообщение
    Помогите с III разделом, таблица 10, совсем запуталась(((
    "За отчетный квартал (месяцы)" вписываем только месяц октябрь?
    да
    Я предпочту признать свою неправоту и оказаться правой, чем утверждать, что права, и ошибаться.

  12. Клерк
    Регистрация
    25.01.2009
    Сообщений
    25
    Ulyana-2007
    спасибо, только получается з/п то за октябрь еще не начислена, поэтому вписываем только месяц октябрь, «начислено на страховых взносов на начало квартала» сумма как в отчете за 9 месяцев и «задолженность за страхователем на конец отчетного периода», тоже сумма как в отчете за 9 месяцев, никакие проплаты не показываем, так?

  13. И маятник живет.... Аватар для Ulyana-2007
    Регистрация
    08.05.2008
    Сообщений
    1,180
    Цитата Сообщение от Sory Посмотреть сообщение
    спасибо, только получается з/п то за октябрь еще не начислена, поэтому вписываем только месяц октябрь, «начислено на страховых взносов на начало квартала» сумма как в отчете за 9 месяцев и «задолженность за страхователем на конец отчетного периода», тоже сумма как в отчете за 9 месяцев, никакие проплаты не показываем, так?
    так завтра уже 30-ое!!!! когда вы его сдавать собрались?
    Я предпочту признать свою неправоту и оказаться правой, чем утверждать, что права, и ошибаться.

  14. Клерк
    Регистрация
    25.01.2009
    Сообщений
    25
    завтра)))

  15. Клерк
    Регистрация
    22.04.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,337
    Цитата Сообщение от Sory Посмотреть сообщение
    Ulyana-2007
    спасибо, только получается з/п то за октябрь еще не начислена, поэтому вписываем только месяц октябрь, «начислено на страховых взносов на начало квартала» сумма как в отчете за 9 месяцев и «задолженность за страхователем на конец отчетного периода», тоже сумма как в отчете за 9 месяцев, никакие проплаты не показываем, так?
    Это неправильно, поскольку промежуточная ведомость в Вашем случае составляется с период с января по октябрь и в ней должны быть отражены начисления, расходы, уплата страховых взносов за период с 01.01.09 по 31.10.2009 г.
    Так что сначала нужно будет провести начисления за октябрь 2009 г., а потом нести промежуточную ведомость.
    Кроме того, промежуточную ведомость можно сдать и во второй половине ноября 2009 г.
    Если Вы хотите быстрее получить деньги от ФСС, то нужно в начале ноября все рассчитать и сдать промежуточную ведомость.

  16. И маятник живет.... Аватар для Ulyana-2007
    Регистрация
    08.05.2008
    Сообщений
    1,180
    Цитата Сообщение от Sory Посмотреть сообщение
    завтра)))

    если завтра, то куратор заставит вас переделывать и показывать начисление октября
    Я предпочту признать свою неправоту и оказаться правой, чем утверждать, что права, и ошибаться.

  17. Клерк
    Регистрация
    25.01.2009
    Сообщений
    25
    Ольга Коврижных, Ulyana-2007
    спасибо огромное!!!!

  18. Аноним
    Гость
    Здравствуйте, влезу в темку... Первый раз пытаюсь сделать промежуточную, куча вопросов: Сотрудница предоставила больничный с 24 сентября пл 10 февраля, пособие по БиР в сумме 19876,76 руб выплатили 22.10.10г. Промежуточную ведомость я делаю за январь - октябрь? У нас УСНО, в табл. 5 "выплаты в пользу работников" ставлю сумму за 9 месяцев + октябрь (туда же входит сумма пособия по БиР или нет?). Таблицу 6 пока не заполняю, в табл. 7 заполняю строку 3: кол-во дней -140, расходы всего - 19876,76. Таблицы 9 и 10 заполняю тоже только за октябрь(с пособием?)?
    Помогите, пожалуйста, завтра начальство уже ведомость требует.

  19. ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    в табл. 5 "выплаты в пользу работников" ставлю сумму за 9 месяцев + октябрь (туда же входит сумма пособия по БиР или нет?)
    не входит
    Таблицу 6 пока не заполняю
    заполняете стр.2,4,5
    в табл. 7 заполняю строку 3: кол-во дней -140, расходы всего - 19876,76.
    да
    Таблицы 9 и 10 заполняю тоже только за октябрь(с пособием?)
    да

  20. Аноним
    Гость
    Зета, спасибо за ответ, значит в таблице 6 по стр2 нужно все-таки ставить задолженность фонда?

  21. ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    значит в таблице 6 по стр2 нужно все-таки ставить задолженность фонда?
    конечно, нужно - для этого вы и сдаете промежуточную, чтобы вам эту задолженность перечислили

  22. Аноним
    Гость
    Спасибо

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)