×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Мажена Мажена вне форума
    Клерк
    Регистрация
    29.10.2009
    Сообщений
    2

    Осторожно НДС, услуга оприходована во сентябре, а счет-фактуру прислали октябрем

    Помогите пожалуйста, буду признательна!
    Оприходовала по оплаченному счету услугу в сентябре, ожидая обещанную по почте счет-фактуру от 01.09.09. 2 квартал закрыт, НДС принят к вычету. А теперь поставщик отказывается от своих слов и выписал эту счет- фактуру от 13.10.09 ("забыли выписать в сентябре"). Получается во 2 квартале (сентябре) нужно этот приход сторнировать?
    Как мне теперь быть с НДС, который был принят к вычету?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    FM FM вне форума
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Как мне теперь быть с НДС, который был принят к вычету?
    за 3 квартал - уточненку, принять к вычету 4 кварталом.
    Получается во 2 квартале (сентябре) нужно этот приход сторнировать?
    а что на услугу только с/ф выдали?
    Последний раз редактировалось FM; 29.10.2009 в 15:54. Причина: в Латинской Америке сентябрь - 3 квартал.
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  3. #3
    Мажена Мажена вне форума
    Клерк
    Регистрация
    29.10.2009
    Сообщений
    2
    Спасибо.
    Значит буду формировать уточненку.
    А сентябрьский приход мне можно просто удалить?
    На услугу дадут акт и с/ф от 13.10.09, обещают выслать.

  4. #4
    FM FM вне форума
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    А сентябрьский приход мне можно просто удалить?
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  5. #5
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,700
    по оплаченному счету услугу в сентябре
    Так аванс вы им заплатили в сентябре? В договоре есть условие о пердоплате? Требуйте счет-фактуру на аванс сентябрем, тогда по НДС уточненку не надо будет делать

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)