×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    17.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    95

    Расчет НДС

    Очень прошу, помогите пожалуйста!!! Делаю декларацию по НДС.
    В оборотно-сальдовой ведомости виден НДС к уменьшению 4 000.
    В прошлом квартале был НДС к уменьшению 10 000.
    Вопрос в том, что нужно ли учитывать эти 10 000 с прошлого квартала или нет? Или платить налог 6 000?
    Что-то в декларации нет графы для моих 10 000 к уменьшению с прошлого квартала, и получается, что надо платить 6000...
    Или это я уже совсем?...

    в оборотно-сальдовой все выглядит так:

    д д к д
    10 000 328 000 334 000 4 000

    Платить или нет?
    _________________
    Говорила я себе вчера, что не надо до 3 ночи работать, вот теперь вообще не соображаю...
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Itasika
    Гость
    Alison, спокойствие, только спокойствие! (с)
    декларации - отдельно, бухучет (оборотно-сальдовая) - отдельно!
    В декларации за 2 квартал - к уплате, но уплачивать ничего не нужно.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    17.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    95
    Спасибо огромнейшее!!! Вот и я думаю, что не нужно, но объяснить не могу
    А можете объяснить почему не нужно?
    У налоговиков ведь тоже как у меня в программе все учитывается с учетом прошлых периодов???

    А еще у меня реализация в июне несколько тысяч не дотянула до 1 000 000... Меня бы это убило...

  4. #4
    Itasika
    Гость
    Alison, ну не дотянула - и хорошо!
    почему не нужно - как говорил один мой знакомый аудитор, "Бухучет до отвращения логичен!"
    Если серьезно - то декларацию вы составляете поквартально. Налог по этой декларации начисляется налоговыми органами в вашем лицевом счете. Если исходить из "нулевых" данных, то там будет числиться:
    -10000
    по декларации за 2 кв:
    +6000
    ИТОГО:
    -4000
    Теоретически - Вы можете попросить возмещение из бюджета. Практически - я бы не советовала .
    Для подстраховки - приложите письмо типа - "Просим сумму, причитающуюся к возмещению из бюджета по декларации за 1 кв. 2004 г. зачесть в счет предстоящих платежей по НДС"

    И еще - не путайте свой учет с учетом в налоговой! Вы не должны в СВОЕЙ декларации выводить ИХ сальдо расчетов. Вот придёте на сверку - и там.... получите массу "удовольствия"!
    Последний раз редактировалось Itasika; 17.07.2004 в 14:23.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    17.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    95
    Вот про письмо это хорошо придумано! Так и сделаю!
    Itasika, что бы я без вас делала!
    Спасибо за совет, теперь мне совсем все ясно!

  6. #6
    Itasika
    Гость
    Alison, да не за что, фактически . Даж в НК лезть не пришлось....
    Письмишко - действительно, наваяйте. Дабы "не было мучительно больно". А то они не дай Б_г, зачтут эту "переплату" в счет других налогов - набегаетесь так, что каблуков не останется!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)