Мы работаем с организацией «А», которая изготавливает нам
реклам.баннеры и затем размещаемся на щитах компании «Б». «А»
некачественно выполнила печать баннеров, выяснилось это уже после того,
как они были вывешены. Директора договорились, что «А» изготовят новые
баннеры и за их же счет будет произведен демонтаж бракованных и монтаж
новых баннеров на щитах компании «Б». Компания «Б» выставила счет на
нашу фирму на монтаж, а оплатила его фирма «А», указав, что платеж идет
за нашу фирму. Конечно компания «Б» разнесла этот платеж на нас, затем
выставила акт выполненных работ на нас, который директор подписал.
Теперь у нас в расчетах с фирмой «Б» висит кредитовое сальдо, т.к.
никакого взаимозачета провести мы не можем, ведь фирма «А» нам ничего
не должна была, а наоборот мы им оплачиваем за изготовление баннеров.
Фирма «Б», говорит, что не может переделать акт за монтаж на фирму «А»,
т.к. это было во 2 квартале и у них все закрыто. Коллеги, подскажите, как правильно закрыть расчеты.

