Клерки миленькие, подскажите про взаимозачет плиз. Раз уж я переделываю второй квартал, то хочу уж с нашим контрагентом, который во 2 квартале не предупредив нас провел взаимозачет, уж привести в порядок с ним взаиморасчеты. правда я смотрю они даже на 1 января чето навертели, но это уже их в сад. я согласна только на 2 квартал. а может и третий. не суть.
В общем суть такова. Нам должна фирма А на 30.09 допустим 500 000. большая часть этого долга (напр.400 000), сформировалась еще на 1 января 2009г. т.е. долг прошлогоднгий.
в тоже время мы им должны 800 000 на 30.09.09. и тоже часть долга с прошлого года. Так вот эта фирма А делает взаимозачет на 500 000 с нами. А что там с НДС? как то это отражается на нем? и как это сделать в 1С7.7.?


Ответить с цитированием