И чего только в жизни не бывает... Вот с какой ситуацией я столкнулась: Услуги оплачены и получены в декабре 2003 г., документы на них получены только в марте 2003 г. ("естественно" датированные декабрем). НДС был принят к вычету в марте, а оставшаяся сумма так и висит как дебеторская задолженность.
![]()
Проверьте, пожалуйста, правильность моих действий:
1. Уточненная декларация по НДС за декабрь
2. Уточненная декларация по НДС за март
3. Уточненная декларация по налогу на прибыль за декабрь
4. В БУ все исправляется июлем - относим имеющуюся задолженность на убытки прошлых лет.
ЗЫ А может возможно обойтись как-нибудь без уточненок?![]()

). НДС был принят к вычету в марте, а оставшаяся сумма так и висит как дебеторская задолженность.


