×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    27.10.2008
    Сообщений
    93

    Помогите уставный капитал сформирован имуществом

    УК сформирован имуществом стоимостью 10000 руб. (стол, стул, шкаф). Чеков нет. Оценили самостоятельно.
    Сделаны проводки Д75 К80, Д08 К75, Д10 К08
    Получается, что это висит на 10 счете.
    Это надо было сразу списать на расход или как? А если не списали, то что?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    27.10.2008
    Сообщений
    93
    Ну что никто не знает ответ???

  3. #3
    Клерк Аватар для БухАнка
    Регистрация
    28.07.2009
    Сообщений
    861
    Это надо было сразу списать на расход или как? А если не списали, то что?
    Ну а Вы-то сами как думаете? Счет 10 предназначен для учета материалов на складе. Если материал не на складе, а в эксплуатации, он должен быть списан на расходы.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    27.10.2008
    Сообщений
    93
    Извините за тупизм.
    Получается, я списываю на 26 счет . У нас услуги. А этот расход уменьшает налогооблагаемую прибыль? Или налоговый учет здесь не причем? И ничего страшного, что я эту спишу только спустя 3 квартала?

  5. #5
    Клерк Аватар для БухАнка
    Регистрация
    28.07.2009
    Сообщений
    861
    А этот расход уменьшает налогооблагаемую прибыль?
    Да, если Вы можете подтвердить стоимость материалов документально (см. ст.277 НК).
    И ничего страшного, что я эту спишу только спустя 3 квартала?
    Ничего, если это в пределах одного налогового периода.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    27.10.2008
    Сообщений
    93
    БухАнка, а если УК сформирован в 2008 г. А в 2009 г. до сих пор на 10 счете. Сделаю задним числом , 2008 г., списание. Думаю, что не нарушение!
    все равно принять к уменьшению налогооблагаемой прибыли не могу, т. к. нет чеков.

  7. #7
    Клерк Аватар для БухАнка
    Регистрация
    28.07.2009
    Сообщений
    861
    Сделаю задним числом , 2008 г., списание
    Подождите, как задним числом? А как же баланс за 2008 год? Если для НУ нет разницы, давайте хотя бы правила БУ соблюдать. Например, можно учесть на 91 как расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году.

  8. #8
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Сделаю задним числом , 2008 г.,
    Зачем? Никто не обязывает вас обнулять 10 счет, материалы там могут веками висеть.
    Текущей датой спишите, если используются они у вас

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    27.10.2008
    Сообщений
    93
    спишу текущей датой. Так как чеков на приобретение офисной мебели нет, то спишу не на 26 счет а на 91.3- расходы не для целей налогообложения.
    Как вы думаете так будет правильно?

  10. #10
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Так как чеков на приобретение офисной мебели нет, то спишу не на 26 счет а на 91.3- расходы не для целей налогообложения.
    Не правильно. Счета БУ сами по себе, налоговый учет сам по себе. Если это имущество используется для деятельности, то в БУ 26 счет.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)