Подскажите, пожалуйста, мы заключили договор с фирмешкой-неплательщиком ндс, т.е. он или упрощенец, или он бюджетная орг-я. В договоре указали, что мы выполняем работы, стоимость 85тр, ндс не облагается, деньга пришла на рс. Мы заказываем часть этих работ нашему подрядчику, который нормально платит ндс. Ему мы заплатили 45тр, в т.ч. ндс. СФ и акт есть. Вот теперь вопросы -
1) можем ли возместить ндс, который в 45тр, и насколько можно уменьшить нашу прибыль - на 45 или 45-ндс? Шеф не хочет возмещать ндс по каким-то своим туманным соображениям.
2) какую декларацию заполняем на эти "85 тр ндс не обл"? По 0% ставке?
3) Да и вообще правильно ли мы рассуждаем, что пришедшая к нам сумма 88 тр не должна обложиться ндс, есди мы на обчной системе налогообложения.
заранее спасибо за ответы





Но что-то мне подсказывает что у вас вряд ли эта ситуация, скорее всего просто неверно составлен договор и должны вы НДС в бюджет заплатить обычным порядком, а заказчику выставить фактуру с НДС.